同學你好 出口免稅的直接做免稅的收入 借應收 貸主營業(yè)務(wù)收入
老師,銷售行業(yè),出口貨物,銀行收到貨款,對方不用開票,我們報無票收入,這個無票收入可以免稅?
老師,銷售行業(yè),銀行對賬單收到33615.67元,但是當時報了出口無票免稅,這樣分錄可以?
全出口外貿(mào)公司,收到進項增票,與報關(guān)單退稅聯(lián)核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認證了?如當月有好幾筆出口收入,進項發(fā)票可以分批進行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時沒有全部收匯,影響申報出口退稅嗎?
公司購進500噸水泥,單價300元/噸,以銀行存款支付,當月開具專用發(fā)票,稅率13%。當月出售了200噸,售價380元/噸,收到對方銀行轉(zhuǎn)賬,當月開具專用發(fā)票,稅率13%。運費50元/噸,以現(xiàn)金支付當月開具專用發(fā)票,稅率9%。運費銷售方承擔 做分錄
老師,我們是小規(guī)模餐飲行業(yè),銀行對賬單收到抖音平臺返的傭金60元,是不是做無票收入。然后把60元換算出來不含稅銷售額和稅率。借:銀存60 貸:主營收入59.41 應交稅費——應交增值稅0.59,是這樣做分錄嗎
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,我的分錄對嗎?
你的不對 做我給你的這種
應收賬款是英文名
對方是外國的
嗯 出口免稅的就是做上面的分錄 我給你的
銀行收到這筆款
借銀行 貸應收賬款 這樣做
但是這樣做對不上申報表
你出口了還沒收到錢不是做應收嗎 哪里對不上
已經(jīng)收到,銀行對賬單都有
同學你好 那你直接 借銀行存款 貸應收賬款 是哪里不對呢
申報表跟做賬 不對
申報表按照開的發(fā)票來申報