你好,您這個平臺你有支付廣告費嗎?如果有支付廣告費,直接沖減廣告費。會更好。
老師,請問我們小規(guī)模餐飲公司會計做的帳,主營業(yè)務(wù)收入沒有記應(yīng)交稅費,分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費,他這么做對嗎,
老師,小規(guī)模公司銷售發(fā)票稅率和稅額都是星號,做賬的時候怎么寫分錄?。?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣就行了嗎?沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是嗎
2021年12月21日小規(guī)模 收到60萬元 ,當(dāng)時的稅率是1%, 這樣做分錄對嗎? 借:銀行存款60萬 貸:主營 業(yè)務(wù)收入 60/1.01= 59.41萬 應(yīng)交增值稅----未交增值稅 59.41萬
老師,我們是小規(guī)模餐飲行業(yè),銀行對賬單收到抖音平臺返的傭金60元,是不是做無票收入。然后把60元換算出來不含稅銷售額和稅率。借:銀存60 貸:主營收入59.41 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅0.59,是這樣做分錄嗎
請問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項稅額99.01元。做分錄時借銀存10000貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅99.01 對么?這個應(yīng)交增值稅按1%算還是按3%?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
沒有付廣告費,應(yīng)該是抖音上傳了套餐團購鏈接,然后結(jié)算后的款項。這樣的情況是我上面價稅分離后做分錄 嗎
你好,這樣子的話,就是按你上面說的做價稅分離后確認(rèn)收入和稅金。
老師,我們公司,好多時候老板發(fā)工資直接從微信上發(fā)的,沒有從公賬上支付,這樣的情況下可以直接把上面的微信付款憑證附在會計憑證后面入賬嗎?這樣工資稅前扣除可行嗎
你好,可以的,你申報了就可以扣除。