業(yè)務1,銷項稅=1000*(1-10%)*13%=117業(yè)務2銷項稅沖銷117*400/2000=23.4業(yè)務3退回的一半給職工銷項稅=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7交增值稅117-23.4%2B11.7=105.3
甲公司為一般納稅人,稅率為13%、菜月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向己公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給予己公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,己公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。巴知相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
3,甲公司為一般納稅人,稅率為13%,英月發(fā)生以下業(yè)務;(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%.給子乙公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅半專用發(fā)果給乙公間。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已如相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月且嫩納的增值機。
甲公司為一般納稅人稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司回商品400件,甲公司開具了紅專用發(fā)票給乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工已知相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
3甲公司為一般納稅人,稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給于U公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公口(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
3甲公司為一般納稅人,稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給于U公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公口(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務招待費
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
你好,業(yè)務1,銷項稅=1000*(1-10%)*13%=117 業(yè)務2銷項稅沖銷117*400/2000=23.4 業(yè)務3退回的一半給職工銷項稅=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7 交增值稅117-23.4%2B11.7=105.3