這個(gè)就是多開點(diǎn) 可以開10650 你們也按照10650付款
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
老師我想問下我們賣車的,然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個(gè)情況,對方月底開的6臺車給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車?yán)锩娴?臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實(shí)際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
關(guān)于開票打款問題 請問老師:比方說給對方打款1萬元,對方開票需要6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),稅點(diǎn)要額外打款600元,就等于打款給對方10600。 這種情況開票1萬元的話我們?nèi)鄙?00元的發(fā)票,開票10600的話,6個(gè)點(diǎn)的稅是636,對方又少了36元。像這種情況要怎么平衡解決呢?麻煩老師幫忙解答
就如實(shí)際中有個(gè)銷售材料方懶活有個(gè)2萬左右的工程,銷售方要給做工單位開個(gè)10個(gè)點(diǎn)的材料票,而單位非要讓這個(gè)銷售材料的做工方,開勞務(wù)票,現(xiàn)實(shí)中這種情況,對于倆方來說的利益關(guān)系,企業(yè)應(yīng)交增值稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),假如奶粉廠要求開勞務(wù)票,按3個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.03=600元(進(jìn)項(xiàng)稅),對于奶粉廠來說,他收到的發(fā)票稅點(diǎn)越低,進(jìn)項(xiàng)稅越少,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額,企業(yè)銷項(xiàng)稅可抵進(jìn)項(xiàng)稅,)而對于做工方,銷售方來說,按10個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.1=2000元(銷項(xiàng)稅),對于銷售方王經(jīng)理來說,他開出的發(fā)票稅點(diǎn)越高,銷項(xiàng)稅越多,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額),老師,就這個(gè)問題,我這樣想,對不對?
老師好,我有個(gè)客戶,合同簽的是6個(gè)點(diǎn),但是我們小規(guī)模只能開1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在對方要求先把6個(gè)點(diǎn)的稅減去5個(gè)點(diǎn),然后按減去后的金額開票打款,合同金額是32700元,問下這個(gè)要怎么計(jì)算,開多少金額?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個(gè)
老師,請問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實(shí)際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點(diǎn)出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個(gè)情況,月底盤點(diǎn)的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點(diǎn)有盈虧數(shù)量,請問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進(jìn)銷存比財(cái)務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎勵,且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
哦明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝