您好 (1)甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅900*0.09=81 (2)甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅10.9*0.03= (3)甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。(4)甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (5)甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額 這題題干不全啊
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年8月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)將成本為20萬(wàn)元的自產(chǎn)空調(diào)用于本企業(yè)職工宿舍(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅共計(jì)8萬(wàn)元(3)當(dāng)月銷售A產(chǎn)品,收取價(jià)稅合計(jì)金額480萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)120萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。支付運(yùn)費(fèi)不含稅10萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(4)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20萬(wàn)元,增值稅3.2萬(wàn)元(5)購(gòu)進(jìn)一批電風(fēng)扇,作為發(fā)勵(lì)發(fā)給職工,取得的增值專用發(fā)票上注明的增值稅為3.2萬(wàn)元。已知:成本利潤(rùn)率10%,本月取得的合法票據(jù)均在本月認(rèn)證并在本月抵扣。要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)本月的增值稅銷項(xiàng)稅額(2)計(jì)算甲企業(yè)本月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(3)計(jì)算甲企業(yè)本月的應(yīng)納增值稅
A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購(gòu)進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬(wàn)元。該房產(chǎn)位于A市,其購(gòu)進(jìn)價(jià)格為800萬(wàn)元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 2.出租其位于B市的倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)于2016年 10月購(gòu)入,月租金為10.9萬(wàn)元。 3.本月購(gòu)進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬(wàn)元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注冊(cè)的金額為30萬(wàn)元。 5.取得產(chǎn)品銷售收入400萬(wàn)元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無(wú)其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: 1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 2.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 3.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。
希望盡快得到解答 A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購(gòu)進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬(wàn)元。該房產(chǎn)位于A市,其購(gòu)進(jìn)價(jià)格為800萬(wàn)元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 2.出租其位于B市的倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)于2016年 10月購(gòu)入,月租金為10.9萬(wàn)元。 3.本月購(gòu)進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬(wàn)元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注冊(cè)的金額為30萬(wàn)元。 5.取得產(chǎn)品銷售收入400萬(wàn)元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無(wú)其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: 1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 2.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 3.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。
11.A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購(gòu)進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬(wàn)元。該房產(chǎn)位于A市,其購(gòu)進(jìn)價(jià)格為800萬(wàn) 元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法。 (2)出租其位于B市的倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)于2016年10月購(gòu)入,月租金為10.9萬(wàn)元。 (3)本月購(gòu)進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬(wàn)元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 (4)本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬(wàn)元。 (5)取得產(chǎn)品銷售收入400萬(wàn)元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無(wú)其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: (1)甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 (2)甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 (3)甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 (4)甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (5)甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。
2022-04-0620:202016年10月購(gòu)入,月租金為10.9萬(wàn)元。(3)本月購(gòu)進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬(wàn)元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證,(4)本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬(wàn)元。(5)取得產(chǎn)品銷售收人400萬(wàn)元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無(wú)其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。試計(jì)算:(1)甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅(2)甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅(3)甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。(4)甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
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消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
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我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做