同學你好,小微企業(yè)可以享受
老師,最新的留底退稅,我們建筑公司可以享受嗎?我看上面有電力熱力等這些占全部銷售額的比例超過50%,怎么理解,我們沒有這個是不是就不能享受
老師,請教一個問題,因為分公司只是總部的一個分支機構(gòu),沒有獨立的公司章程,所以股東的出資比例只是內(nèi)部約定,股東感覺心里沒底,自己的合法權(quán)益得不到保障,這個要怎么弄。我跟他們提了一個建議,要不注冊一個具有獨立法人的子公司,這樣就可以滿足股東的要求,你說這樣合理不?!但回頭想想又怕子公司不能享受總部的醫(yī)療許可經(jīng)營?!
老師,您好,我想問一下500萬以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題,我們公司是小規(guī)模的,我們估算了一下今年最終的利潤總額是20萬的,我們剛剛買一臺小汽車是30萬的,如果想享受上述的政策,我們只能抵今年的20萬,但我們的車是30萬,剩余的10萬能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二個問題是,車是含增值稅是30萬,車輛購置稅是2.9萬,還有車內(nèi)的裝潢等費用是1.5萬,這3個我們是小規(guī)模的,應(yīng)該全部計入車的原值對吧?30+2.9+1.5=34.4萬直接入固定資產(chǎn)原值吧?另外有些保險費和車船稅是計入管理費用和稅金及附加的,對嗎?第三個問題,機動車銷售發(fā)票給了我們第一和第二聯(lián),我在裝訂憑證的時候應(yīng)該裝訂哪一聯(lián)呢?
老師,我想請問一下,就是小麗個人和我們公司一起投資建立a充電樁站,然后小麗持有這個項目a充電樁站80%的股份,對這個a項目的運營、建設(shè)等其他方面沒有決定權(quán),并且不占有公司的股份,等這個a充電樁站有利潤了就針對這個項目進行分紅,但是公司整體本身上是虧損的,我這種應(yīng)該怎么做賬呢?可以針對某個項目盈利了就分紅嗎? 而且老板要求賬上不能提現(xiàn)資本公積 而且個人投資在賬上就會提現(xiàn)我們公司的實收資本增加,到時候等公司本身的注冊資本全部實繳到位的時候?qū)嵤召Y本就比原來的多,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
在企業(yè)做了十年了,主要是建筑,有中級職稱,35了。昨天面試了一家記賬公司的溝通會計崗位,說是可以去,但是那邊都是00后,她們比我懂得多。加上我是從企業(yè)過來的,有可能會不適應(yīng)。我考慮到后面還想考稅務(wù)師,他那邊就有自己的稅所,內(nèi)部調(diào)崗比較方便,當然了,我也不知道今年稅務(wù)師能考啥樣。這是個自己的方向吧,老師能給點建議嗎?怎么看待我這個情況去做溝通會計這個事,對這個行業(yè)沒啥了解。
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標準
在《收入》章節(jié)科目上,預計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應(yīng)該計什么科目?
占比50%不用管嗎
那個是如果企業(yè)不屬于小微企業(yè),就要符合那個6大行業(yè)的范圍
通透的楓葉,知道了
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