四月份的話(huà)開(kāi)普票免稅的就可以。
#問(wèn)題#我是小規(guī)模,有個(gè)客戶(hù)上個(gè)月買(mǎi)貨沒(méi)開(kāi)發(fā)票,這個(gè)月開(kāi),這樣開(kāi)票要注意什么?
老師,我們是小規(guī)模,上個(gè)月給客戶(hù)開(kāi)了張紙質(zhì)發(fā)票,錯(cuò)了,我這個(gè)月沖紅了,重新給客戶(hù)開(kāi)了一張,沖紅的那張發(fā)票聯(lián)要給客戶(hù)還是我們自己留著?
老師,我們是小規(guī)模,客戶(hù)上個(gè)月用自己的個(gè)人戶(hù)轉(zhuǎn)貨款到我們公戶(hù),這個(gè)月說(shuō)要開(kāi)發(fā)票,但是開(kāi)票信息是公司抬頭的,開(kāi)票可以嗎?開(kāi)普票
老師,我們是小規(guī)模,3月份客戶(hù)公對(duì)公付了貨款11000元,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,上個(gè)月稅率是1%,客戶(hù)這個(gè)月要開(kāi)發(fā)票,這個(gè)月我是開(kāi)1%的還是免稅的呢?
我的問(wèn)題是,我上個(gè)月開(kāi)票600元,客戶(hù)付了500,這個(gè)月我開(kāi)票300元,按照發(fā)票客戶(hù)應(yīng)該付款300,但是因?yàn)樯蟼€(gè)月客戶(hù)少付了100,這個(gè)月我讓客戶(hù)直接公戶(hù)付款400可以嗎,可以這樣操作嗎?還是必須開(kāi)多少發(fā)票付多少錢(qián)
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專(zhuān)項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢(xún)年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買(mǎi)糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào),填寫(xiě)12月的財(cái)報(bào)嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要從我們公司購(gòu)買(mǎi)一輛二手車(chē),請(qǐng)問(wèn)能否開(kāi)具3%的發(fā)票,稅目是機(jī)動(dòng)車(chē)*二手車(chē)
是上個(gè)月付的款,開(kāi)免稅應(yīng)該沒(méi)關(guān)系吧
沒(méi)事兒開(kāi)免稅的沒(méi)關(guān)系。
上個(gè)月有1張電子票信息開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月要沖紅是按1%沖紅,重新開(kāi)具正確的是按1%還是免稅呢?
重新開(kāi)票也是按照免稅的開(kāi)