您好同學(xué),,第一次交了稅,沒有辦法退出來的。
小規(guī)模納稅人第一季度有張發(fā)票忘記作廢,導(dǎo)致季度銷售額超過30萬需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來嗎
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
你好,個體戶第一季度超過450000了,4月份沖紅,第一季度交的稅可以退回來嗎
你好,小規(guī)模在第二季度沖紅第一季度的1個點的普票的會計分錄怎么做?,第一個季度是已經(jīng)超了45萬收入,交了增值稅,后面第二季度的沖紅了,沖紅我按照原來的會計分錄負數(shù)紅字,那對應(yīng)的稅額怎么做?
第一季度開票金額35萬,需要全額繳納增值稅,第二季度即4月紅沖上季度開的6萬,第二季度的時候開票金額扣除紅沖的6萬,金額加起來只有15萬,那可以退第一季度繳納的增值稅嗎?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
2個同樣汽車經(jīng)銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機動車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。 這一波流程,賬務(wù)處理怎么做。怎么平呢。@郭老師
銷售部門銷售材料之前,拿材料去檢測,發(fā)生的材料檢測費可以銷售費用的技術(shù)服務(wù)費嗎?對方開具的發(fā)票是*鑒證咨詢服務(wù)*管材檢測費
老師我的成本是3.31,現(xiàn)在報給客戶單價是3.45含稅,我需要再降多少個點,我還有利潤率?怎么算這個降價?
老師,對方公司開的普票,說是沒有對公賬戶。只有法人賬戶?請問可以打嗎
個體戶報經(jīng)營所得時的成本費用是含稅的還是不含稅的
老師好,給員工宿舍買的被褥會計分錄記入辦公用品還是福利費?
老師內(nèi)賬,股東分紅10萬,我走了管理費用,因為沒有利潤分,他們分了,還有分紅了得交個稅,他們也沒有交,我是走利潤分配還是走管理費用,利潤分配得計提個稅嗎
物業(yè)公司有哪些可以入成本,費用?
個體戶個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得按收入的多少比例進行申報