原值就是你2021年的年末數(shù)。
請(qǐng)問老師,匯算表里固定資產(chǎn)原值從哪里取數(shù)?每年都有折舊,是2021年期末資產(chǎn)負(fù)債表里的年初數(shù)嗎?
老師,匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)這張表,固定資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,資產(chǎn)計(jì)稅,稅收折舊這些值從哪里取數(shù)呢
固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊期初數(shù)與每月的折舊都能對(duì)上,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)與固定資產(chǎn)折舊的期末數(shù)對(duì)不上,這個(gè)應(yīng)該往那里找原因?
老師您好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)年初數(shù)是80萬,累計(jì)折舊20萬,那么期末數(shù)的固定資產(chǎn)原值填多少?累計(jì)折舊填多少?
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)啊? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)啊?
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報(bào)2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
職工薪酬賬載金額是指管理費(fèi)用里的職工薪酬數(shù)嗎?
這兩個(gè)數(shù)應(yīng)該是一致的。
104000表里有管理費(fèi)用項(xiàng)目下職工薪酬,是從105050表里取數(shù)的,就是這里不太清楚
這個(gè)有什么不清楚的呢?
因?yàn)槲覀兊穆毠ば匠曩~是分職工和管理兩部分
都一樣啊,都是你的工資啊。
前任會(huì)計(jì)只填了管理費(fèi)用里那部分,和總的職工薪酬相差太大
那你應(yīng)該都填到里面才對(duì)。
我們公司工資分了主營業(yè)務(wù)成本和管理兩部分
他應(yīng)該是把成本貼到了成本里面。填
從繳納的個(gè)稅里取數(shù)可以嗎?
從里面取數(shù)也可以。
非常感謝您!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝