你好,會延期,請看這個圖片
老師企業(yè)發(fā)放給員工的各種名義的禮金,包括什么開門紅包、元宵禮金、端午禮金等等,像是這種禮金是需要合并到工資薪金去申報個稅的,但是我不明白是合并到哪個月的工資薪金。比如我2月份春節(jié)上班,就假設2月8號上班,2月8號發(fā)放開門紅包,每人300元,然后我2月份稅期是要申報1月份所得的個稅的,假設我1月份收到的工資是5300元,那么我這個開門紅包是合并到哪里?
老師,申報期遇到節(jié)假日,比如清明節(jié)4月3-5號,延遲3天那最后申報期是18日嗎?
老師你好,【計算題】以增值稅為例,甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,對外銷售摩托車,不含稅單價統(tǒng)一為10000元,適用的增值稅稅率為13%。甲商業(yè)企業(yè)的增值稅以1個月為納稅期限。甲商業(yè)企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)5月5日,采用直接收款方式銷售摩托車20輛。(2)5月8日,采用賒銷方式銷售摩托車60輛,合同約定5月27日收款。(3)5月16日,購進100輛摩托車取得增值稅專用發(fā)票注明單價7000元,該增值稅專用發(fā)票本月符合抵扣規(guī)定。(4)5月25日,采用預收貨款方式銷售摩托車30輛,貨款已經收到。(5)5月27日,收到5月8日所售50輛摩托車貨款,其余10輛尚未收到貨款。(6)5月29日,發(fā)出5月25日預收貨款的摩托車10輛,其余20輛6月5日發(fā)貨。要求:計算甲商業(yè)企業(yè)5月份增值稅應納稅額并回答納稅申報期限。(注:納稅申報期限為期滿之日起15個工作日內,周末節(jié)假順延)第3,4,5,6個怎么算呀
老師你好,【計算題】以增值稅為例,甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,對外銷售摩托車,不含稅單價統(tǒng)一為10000元,適用的增值稅稅率為13%。甲商業(yè)企業(yè)的增值稅以1個月為納稅期限。甲商業(yè)企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)5月5日,采用直接收款方式銷售摩托車20輛。(2)5月8日,采用賒銷方式銷售摩托車60輛,合同約定5月27日收款。(3)5月16日,購進100輛摩托車取得增值稅專用發(fā)票注明單價7000元,該增值稅專用發(fā)票本月符合抵扣規(guī)定。(4)5月25日,采用預收貨款方式銷售摩托車30輛,貨款已經收到。(5)5月27日,收到5月8日所售50輛摩托車貨款,其余10輛尚未收到貨款。(6)5月29日,發(fā)出5月25日預收貨款的摩托車10輛,其余20輛6月5日發(fā)貨。要求:計算甲商業(yè)企業(yè)5月份增值稅應納稅額并回答納稅申報期限。(注:納稅申報期限為期滿之日起15個工作日內,周末節(jié)假順延)第3,4,5,6個怎么算呀
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結算金額申報(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產生交易了,導致發(fā)票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結算金額進行申報的話,那業(yè)務實際發(fā)生當月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的
請問 我們公司是賣門票的 線上各平臺售票 請問確認收入時 訂單附件太多了這種 老師怎么辦
去年稅務讓補房產稅,提供不了原值依據(jù),稅務局就讓按原值100萬補了三年,后面我就一直按這個交,剛才打電話說檢測到去年補的原值有風險,不應該是整數(shù)[尷尬],去年補的還能是稅務局讓交的,后面自己也按那個交的怎么辦
注冊資金實繳要交多少稅?
貿易公司自己沒有內賬,每次要求開票出去,有時候先進來發(fā)票,有什么先出再進發(fā)票,這種情況,有沒有比較好的辦法做好記錄。例如:先進后出,就在進票上備注出庫發(fā)票的編碼,但是又不是每次都先進后出。。。就是幫我想個辦法老師,還有就是發(fā)票產品名稱都雷同,單價卻截然不同。結轉出庫的時候不好辨別??赡芡瑯娱_出去是上衣(名稱不能改,也沒辦法編輯規(guī)格)單價不同,是這個意思
金融資產,求營業(yè)利潤金額,求對所有權的影響,求賬面價值。這些怎么區(qū)分理解。
異地施工預繳稅款,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,的會計分錄,怎么寫,需要計提嗎
姐妹們,想問下有個定期定額開超了,要作廢10幾萬發(fā)票,可以作廢嗎?
老師,申報社保平均工資,個稅和社保報的要保持一致嗎,但我們社保都是按最低申報繳納的,工資個稅又是按實際高的那個繳納個稅的,這個要怎么辦呢
麻煩老師看看這個母題我寫的藍色的會計分錄是否正確呢
請問,如果把廠房租給別人,但我實際開票寫的明細為倉儲服務費,簽的合同為倉儲保管。這個房產稅是按自用交還是從租交?
那就是包括最后一個雙休嗎
你好,申報期內遇到法定節(jié)假日,或者申報期最后一天是周末,申報期都會往后順延。
好的謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。 晚安?