不能隨意紅沖的,稅局查到你是惡意紅沖的,會叫你補稅的,除非開票錯誤才能紅沖
老師我想咨詢一下 10月份發(fā)票開了沒作廢,又沒進項稅額可以抵 有辦法不交稅嗎或者下個月退稅
老師,請問一下我這次申報期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報就超了起征點,需要交增值稅,我可以這個月開負數(shù)發(fā)票嗎?開了負數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎?如果可以的話申報表該怎么填
上月有10張發(fā)票要作廢金額總共100萬,那么這個月必須對應(yīng)開10張紅票嗎?還是只要開一張紅票100萬金額就可以
老師,我這家是小規(guī)模納稅人,連續(xù)12個月己經(jīng)超了500萬,現(xiàn)在有些發(fā)票是2年前開的,有100多萬,我現(xiàn)在把他們都作廢,作廢以后就不超500萬這樣可以嗎?
麻煩問一下老師,我們屬于超市零售工商個體戶,小規(guī)模,第三季度總共開了 2 萬多的發(fā)票,其中 18 號開了一張 2 萬的發(fā)票,現(xiàn)在顧客要讓作廢這張 2 萬的發(fā)票,要求開專票,現(xiàn)在作廢這張發(fā)票合適嗎?稅局那邊有沒有特別要求,作廢的發(fā)票金額有限制嗎?這張情況會預(yù)警嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開了1%稅率的含稅500000元發(fā)票,這個減免的2%部分該怎么算呀?
老師你好,我們是分公司獨立核算,我們分公司這個月的利潤是31萬,這個月分攤了總公司的費用3萬,費用是總公司給我們裝修的錢,也是總公司替我們付的款,合并范圍內(nèi),我們的利潤就是28萬,我想問的是,這個費用的分攤,影響我們分公司的現(xiàn)金流嗎
工資申報人員如何做離職?
企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品自用作為固定資產(chǎn)
老師,我們是4s店,在外面一家洗車店充值了費用,每次洗車沖抵卡上的余額,請問我從充值到每次使用應(yīng)該怎樣做賬
您好老師,4月計提5月發(fā)放4月的工資,那4月的社保在當月就扣除了,那4月的社保還怎么計提?
上月暫估了一筆50的材料,這個月來了材料只有20,價格相差的30如何調(diào)整
老師 24年的賬25年付了 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目 可以用主營業(yè)務(wù)成本么?
老師,員工2024年個稅申報匯算,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,失業(yè)金,自己承擔部分假如是300.48,填寫專項扣除時填300,醫(yī)療保險71.2填寫71,這樣有影響嗎?填寫按月扣除和按年扣除有沒有關(guān)系,他是2024年全部交了,我選擇12月按年扣除,填寫總金額可以嗎
北京市企業(yè),固定資產(chǎn)補貼政策有知道的老師嗎?
好的,定期定額的個體戶,一個月1800,是不是按季度進行申報交稅
是的,就是那樣子的
稅金怎么計算的老師
核定征收沒超過核定額不交稅的,只是申報就行
超過了怎么核算的
按收入*核定的稅率交個稅
老師,個稅是不是不管定額內(nèi)都要交稅的,根據(jù)核定收入*稅率
沒有超過核定額免個稅的
如果開了17萬收入,定額稅率5%,稅額是17萬*5%嗎
是的,你只需要填報數(shù)字系統(tǒng)自動計算