你好,是的,你的理解正確的
老師,您好!以一年應(yīng)納稅額所得額200萬的小型微利企業(yè),其應(yīng)納稅額=《100*12.5%+(200-100)*50%》*20%=12.5萬,如果是小規(guī)模納稅人200*3%=6萬,這樣交稅不是更省嗎?
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這是神魔意思呢?比如說應(yīng)納稅所得額是100,優(yōu)惠政策后是100×12.5%=12.5,125.5是優(yōu)惠后應(yīng)納稅所得額,實際繳納稅為,12.5×20%=2.5萬元對嗎?
這個文件不明白。減按12.5%什么意思?比如用納稅所得額100萬,實際用納稅所得額100*12.5%=12.5萬嗎?這12.5萬稅率按20%交?
這個減按12.5%,按20%計算所得稅是什么意思?減按25%按20%計算所得稅是什么意思?能舉例說明嗎?? 答:同學(xué)你好 比如某小微企業(yè) 年應(yīng)稅所得稅額為150萬 應(yīng)納所得稅=100*12.5%*20%加上50*25%*20% 這個稅收優(yōu)惠政策是什么時候開始到什么時候結(jié)束。
老師,請問小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅負(fù)率為2.5%。這個對嗎
老師,我們補繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
如果應(yīng)納稅額是120萬?應(yīng)交多少呢?
120萬該交多少,回復(fù)一下
100以上部分是20*50%*20%,加上100萬的稅就可以了