你好,如果這里增值稅是按3%計算,那甲企業(yè)本年3月的應納增值稅=10.3萬/1.3*3%=0.3萬 這里是小規(guī)模納稅人,購進是不能抵扣的?
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增值稅。
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收人10.3萬元 (含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款 3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增值稅.
3.甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月取得銷售收入12.12萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲工業(yè)企業(yè)本年5月的應納增值稅。
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增值稅
你好,總公司是一般納稅人,我們開設一個分公司,那分公司可以是一般納稅人也可以是小規(guī)模納稅人嗎
企業(yè)食堂從農村合作社購買的蔬菜能計算抵扣嗎?
想問一下,報工資,每個月有5千免稅額度嘛,有的幾家報就會補個稅嘛,現(xiàn)在是不是哪怕他幾家公司報,也只能選擇一家減免個稅5000元,另外一家就選不了。以前是每家都可以選嘛?我說的不是匯算時候,是平時報個稅的時候。
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A100000表第24行[納稅調整后所得]小于等于0,不允許選填A107020所得減免優(yōu)惠明細表。匯算清繳,填表顯示這個,怎么辦
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老師,您好!開通農產(chǎn)品收購反向開票怎么操作?需要注意什么?
請問出差,然后和客人一起打的的費用,記到差旅費還是招待費里
你好,如果這里增值稅是按3%計算,那甲企業(yè)本年3月的應納增值稅=10.3萬/1.03*3%=0.3萬 這里是小規(guī)模納稅人,購進是不能抵扣的?