一季度如果超額了,還是需要交納增值稅的
我是建筑小規(guī)模納稅人,季度不超45萬(wàn)銷售,現(xiàn)在免征增值稅,我想問(wèn)下老師,我需要預(yù)交百分之3增值稅?如果預(yù)交不是免征不了增值稅?預(yù)交的還能退嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模現(xiàn)在不是4.1開始如果是3%稅率就免征增值稅了。那第一季度開票如果超過(guò)45萬(wàn)還要交增值稅嗎?
老師好,原來(lái)小規(guī)模3%的開票不是季度不超過(guò)45萬(wàn)免交增值稅嘛?那以前如果超過(guò)45萬(wàn)的話,增值稅是怎么交的?。?/p>
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在優(yōu)惠政策免征增值稅,如果超過(guò)一季度開票超過(guò)45萬(wàn),超過(guò)了也免征增值稅嗎?
您好,想問(wèn)一下,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人每季度開票不超過(guò)45萬(wàn)不用繳納增值稅,開具的3%稅率的票也都是免稅票,那如果超過(guò)了45萬(wàn)需要交稅么,超過(guò)了時(shí)候還按免稅計(jì)算么
老師你好,應(yīng)該計(jì)入差旅費(fèi)的費(fèi)用,記在了交通費(fèi)里,不影響匯算結(jié)果,沒(méi)什么問(wèn)題吧?
老師您好,審計(jì)公司在出具審計(jì)報(bào)告時(shí)將招標(biāo)代理費(fèi)填在了a104000咨詢顧問(wèn)費(fèi)里了,二十萬(wàn)呢,最近學(xué)習(xí)了下好像應(yīng)該填在其他里更準(zhǔn)確,已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我問(wèn)公戶支付租金,二手房東來(lái)著,取不到發(fā)票的,怎么做分錄掛賬就行了?。坎蝗ス芾碣M(fèi)用 租金的,到時(shí)候還要調(diào)增。借其他應(yīng)付款 租金 貸銀行存款行不?
老師,之前有個(gè)供應(yīng)商錢都付清了,付的紙質(zhì)承兌,就是收到客戶承兌后又立馬付出去了,現(xiàn)在要調(diào)賬,供應(yīng)商這塊分錄怎么做呢?就是票已經(jīng)入賬了,但是沒(méi)有登記付款會(huì)計(jì)分錄
老師,什么是現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)指數(shù)?
單位的車賣給了個(gè)人。個(gè)人二手車給開的發(fā)票,我們單位怎么做賬。
老師 有一筆裝修業(yè)務(wù) 上月預(yù)付了一部分 這個(gè)月結(jié)了尾款 應(yīng)該怎么做賬
老師,我想具體了解一下,動(dòng)產(chǎn)租賃的稅率。比如,簽訂了一份旋挖方樁成孔施工勞務(wù)合同。
老師您好,再生資源想注銷里,但庫(kù)存有點(diǎn)大,有什么合理的辦法能把庫(kù)存消一下,又不碰到紅線。
老師,上個(gè)月有一筆銷售收入,銷項(xiàng)稅我企業(yè)已經(jīng)繳納了,這個(gè)月對(duì)方企業(yè)又要紅沖,對(duì)方?jīng)]勾選,我作廢了,又重新開了一張,接下來(lái)我需要如何處理?
從4月開始才不用交是嗎
是的,4月才開始免稅