你好同學(xué): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 貸:利潤分配——未分配利潤 去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),直接按照計(jì)提錯(cuò)誤進(jìn)行更正就可以啦,因?yàn)榉咒浿荒軐懺诖文甑姆咒浿辛恕?/p>

去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
我們勞務(wù)公司因?yàn)樵谀甑走€有工資要發(fā),所以在上年度十二月份的時(shí)候要多提一些工資。 在農(nóng)歷1月再做沖回 請問: 沖回分錄怎么做 上面十二月多計(jì)工資了,這樣和自然人就無法保持一致,沒事吧。
年底12月份工資計(jì)提事項(xiàng),多計(jì)提的獎(jiǎng)金及激勵(lì),次年沖回要求,怎么沖,什么順序
年底12月份工資計(jì)提事項(xiàng),多計(jì)提的獎(jiǎng)金及激勵(lì),次年沖回要求,怎么沖,什么順序
老師你好,我10月征期要超小微企業(yè),企業(yè)所得稅會(huì)補(bǔ)交很多稅,我在9月能把今年的年終獎(jiǎng)先計(jì)提一部分進(jìn)去么,參照去年的年終獎(jiǎng)計(jì)提到9月份行么?如果提前計(jì)提后,后面政策變化我12月給紅沖回來,這樣會(huì)不會(huì)認(rèn)為之前我是虛增費(fèi)用啊,有沒有什么影響呢。
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。

