您好同學(xué),借銀行存款 貸管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
之前月份沒留意,把外購產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了(假設(shè)當(dāng)時(shí)分錄為~借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 100,進(jìn)項(xiàng)稅額 13,貸:銀行存款 113),后來發(fā)現(xiàn)了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我想問做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)月分錄是怎么做的呢?
老師,我有個(gè)福利費(fèi)是專用發(fā)票,在2月增值稅申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了是200元,我在2月做會(huì)計(jì)分錄時(shí):借:管理費(fèi)費(fèi)用(包括進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費(fèi)用(稅金負(fù)數(shù)-200) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-200 是嗎?
老師員工福利費(fèi)取得的進(jìn)項(xiàng)票,1月抵扣了,2月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,憑證怎么做呀,1月做的,借管理費(fèi),進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,2月申報(bào)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,記賬憑證怎么做呢
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄: 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 3、申報(bào)表附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
福利費(fèi)有張發(fā)票有稅金,已經(jīng)抵扣過了。 原憑證做的是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅金。貸:銀行存款。 現(xiàn)在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄咋樣做
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
老師2月應(yīng)該不用銀行存款了,就把要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就行了吧, 借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 相當(dāng)于這部分稅金的少計(jì)入費(fèi)用了,2月費(fèi)用增加即可吧
可以的,可以這樣操作的。