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老師航天稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280和托管服務(wù)費(fèi)(單用戶版)260,怎么做會計分錄?

2022-03-31 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 14:32

支付時。借管理費(fèi)用。辦公費(fèi)貸銀行存款。抵扣時。技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣。280元, 借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用280。

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快賬用戶8608 追問 2022-03-31 14:35

我直接做借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 260,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 280 貸:銀行存款 540 ,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 14:36

你好 不行, 是分二步做分錄 的??

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快賬用戶8608 追問 2022-03-31 14:37

這樣一步有什么風(fēng)險?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 14:46

賬務(wù)處理不正確就是這風(fēng)險,要按準(zhǔn)則 做賬才對? ?

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快賬用戶8608 追問 2022-03-31 14:46

借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 540 貸:銀行存款 540,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 280 貸:管理費(fèi)用 280,這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 14:49

你好 對,這個處理是正確的??

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快賬用戶8608 追問 2022-03-31 14:51

280元減免稅額我直接掛應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金可以吧?不放應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅金里。

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齊紅老師 解答 2022-03-31 14:52

你好? 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅額?

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快賬用戶8608 追問 2022-03-31 14:53

為什么有些人做的借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額280,貸:營業(yè)外收入 280?哪個合理?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 15:03

2016年年末出臺一個文件是沖管理費(fèi)用。

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快賬用戶8608 追問 2022-03-31 15:04

哦,好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-03-31 15:04

不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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快賬用戶8608 追問 2022-03-31 15:05

我去年把減免稅額掛在應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—已經(jīng)稅金,要重新調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 15:07

不調(diào)整也行,沒有什么實質(zhì)的 影響? ?

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快賬用戶8608 追問 2022-03-31 15:08

那這個減免稅額280申報表要填嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 15:28

你好 填寫附表四 減免表和主表? ?直接填寫不用認(rèn)證的?

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支付時。借管理費(fèi)用。辦公費(fèi)貸銀行存款。抵扣時。技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣。280元, 借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用280。
2022-03-31
280的這個可以抵減增值稅,680的那個我沒有接觸過
2021-01-03
同學(xué)你好!這個的話 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) ? ? ? 貸:銀行存款
2021-02-10
你好,如果是一般納稅人單位 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2023-05-08
 借:管理費(fèi)用 280%2B160     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280%2B160 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280%2B160 借:管理費(fèi)用 -280-160
2020-09-10
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