支付時。借管理費(fèi)用。辦公費(fèi)貸銀行存款。抵扣時。技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣。280元, 借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用280。
老師您好,我想請問下首年的稅控系統(tǒng)金稅盤費(fèi)用160和稅控系統(tǒng)技術(shù)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280入賬的會計分錄是怎么做的
老師,支付的航天云托管服務(wù)680和航天稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,這兩個有什么優(yōu)惠政策呀?
老師您好!航天280元技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做會計分錄?
老師航天稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280和托管服務(wù)費(fèi)(單用戶版)260,怎么做會計分錄?
老師,航天稅控盤服務(wù)費(fèi)怎么寫會計分錄,計入管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用
老師您好,法人明細(xì)有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對不?
我直接做借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 260,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 280 貸:銀行存款 540 ,這樣可以嗎?
你好 不行, 是分二步做分錄 的??
這樣一步有什么風(fēng)險?
賬務(wù)處理不正確就是這風(fēng)險,要按準(zhǔn)則 做賬才對? ?
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 540 貸:銀行存款 540,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 280 貸:管理費(fèi)用 280,這樣嗎?
你好 對,這個處理是正確的??
280元減免稅額我直接掛應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金可以吧?不放應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅金里。
你好? 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅額?
為什么有些人做的借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額280,貸:營業(yè)外收入 280?哪個合理?
2016年年末出臺一個文件是沖管理費(fèi)用。
哦,好的,謝謝老師!
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
我去年把減免稅額掛在應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—已經(jīng)稅金,要重新調(diào)整嗎?
不調(diào)整也行,沒有什么實質(zhì)的 影響? ?
那這個減免稅額280申報表要填嗎?
你好 填寫附表四 減免表和主表? ?直接填寫不用認(rèn)證的?