可以抵扣進項稅額是 60*0.09+5*0.13+10*0.13=7.35 當期銷項稅額的計算 40*13%+200*13%+4*2*13%=32.24 應(yīng)交增值稅的32.24-7.35=24.89
2.某卷煙廠為增值稅的一般納稅人,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購煙葉60萬元;(2)委托另一煙廠加工煙絲,提供煙葉30萬元,支付加工費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,受托方無同類煙絲;(3)領(lǐng)用委托加工煙絲20萬元,用于生產(chǎn)卷煙;(4)購進輔助材料、包裝材料,價款10萬元,取得增值稅專用發(fā)票;(5)將剩余委托加工煙絲全部對外銷售,取得銷售收入40萬元;(6)銷售卷煙100標準箱,取得收入200萬元。(7)向職工發(fā)放卷煙4標準箱作為福利。要求計算該廠當月應(yīng)納增值稅和消費稅稅額。
2.某卷煙廠為增值稅的一般納稅人,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購煙葉60萬元;(2)委托另一煙廠加工煙絲,提供煙葉30萬元,支付加工費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,受托方無同類煙絲;(3)領(lǐng)用委托加工煙絲20萬元,用于生產(chǎn)卷煙;(4)購進輔助材料、包裝材料,價款10萬元,取得增值稅專用發(fā)票;(5)將剩余委托加工煙絲全部對外銷售,取得銷售收入40萬元;(6)銷售卷煙100標準箱,取得收入200萬元。(7)向職工發(fā)放卷煙4標準箱作為福利。要求計算該廠當月應(yīng)納增值稅和消費稅稅額。
2某卷煙廠為增值稅的一般納稅人,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購煙葉60萬元; (2)委托另一煙廠加工煙絲,提供煙葉30萬元,支付加工費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,受托方無同類煙絲; (3)領(lǐng)用委托加工煙絲20萬元,用于生產(chǎn)卷煙; (4)購進輔助材料、包裝材料,價款10萬元,取得增值稅專用發(fā)票; (5)將剩余委托加工煙絲全部對外銷售,取得銷售收入40萬元; (6)銷售卷煙100標準箱,取得收入200萬元。 (7)向職工發(fā)放卷煙4標準箱作為福利。 要求計算該廠當月應(yīng)納增值稅和消費稅稅額。 可以抵扣進項稅額是 60*0.09+5*0.13+10*0.13=7.35當期銷項稅額的計算 40*13%+200*13%+4*2*13%=32.24應(yīng)交增值稅的3224-7.35=24.89 這個題目的答案真確嗎?
.某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務(wù),計算該廠4月應(yīng)納的消費稅、增值稅。 (1)卷煙廠從農(nóng)民手中收購煙葉(不考慮煙葉稅),收購憑證上注明收購價款為60萬元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲,受托方收取不含增值稅加工費為10萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價90萬元。委托加工收回的煙絲50%對外直接銷售,取得不含稅收入65萬元,另50%當月全部用于生產(chǎn)卷煙。 (2)銷售自產(chǎn)卷煙400標準箱,貨物不含稅價款850萬元,已辦妥銀行托收手續(xù)。(3)節(jié)日前夕贈送客戶5箱進口卷煙,不含稅價50萬元。
某卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙和煙絲,2019年8月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)發(fā)往煙廠煙葉一批,委托B煙廠加工煙絲,發(fā)出煙葉成本20萬元,支付加工費8萬元,煙廠沒有同類煙絲銷售價格,委托B煙廠加工的煙絲收回,出售一半取得收入25萬元,生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用另一半。(2)銷售甲類卷煙20大箱,取得收入100萬元,銷售煙絲取得收入10萬元。(3)沒收逾期未收回的甲類卷煙包裝物押金22600元。要求:計算當月應(yīng)納消費稅額。
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別