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老師你好,福利費有進項稅額且發(fā)票已認證,借管理費用-福利費669.72,應(yīng)交稅費-增(進)60.28貸其他應(yīng)付款669.72,應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)60.28這樣做正確嗎?

2022-03-31 12:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 12:27

同學(xué)你好,貸方是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 669.72.后面你沒有寫完整哈,不能抵扣的福利費,轉(zhuǎn)出分錄是借管理費用-福利費 60.28 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)60.28

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快賬用戶1433 追問 2022-03-31 12:31

借管理費用-福利費669.72應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅)60.28貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費730;轉(zhuǎn)出分錄,借管理費用-福利費60.28貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)60.28對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 12:33

這個是對的哈,剛剛我沒注意看你金額,那個應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 的金額打錯了哈,不好意思哈

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同學(xué)你好,貸方是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 669.72.后面你沒有寫完整哈,不能抵扣的福利費,轉(zhuǎn)出分錄是借管理費用-福利費 60.28 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)60.28
2022-03-31
你好,可以這么做的。
2021-06-16
您好 借:管理費用 94.34%2B5.66=100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5.66 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 5.66 這樣處理就好了
2022-06-18
你好不對,借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,進項稅額,貸其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費, 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-16
你好 第一個做進項轉(zhuǎn)出
2021-09-29
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