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請問老師,我們是事業(yè)單位,工會(huì)給職工的福利財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做賬

2022-03-31 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-31 09:18

你們工會(huì)是獨(dú)立的主體還是與公司一套賬?

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快賬用戶1553 追問 2022-03-31 09:19

老師你好,我們是事業(yè)單位,與單位是一套賬

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:30

你那就計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅. 計(jì)入科目管理費(fèi)用-福利費(fèi)

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快賬用戶1553 追問 2022-03-31 09:32

我們的福利費(fèi)只能從人員經(jīng)費(fèi)里出,從這里出就大于收入了

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:33

那你就計(jì)入管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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快賬用戶1553 追問 2022-03-31 09:34

我們這個(gè)科目是設(shè)置好的,管理費(fèi)用中沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:46

那就計(jì)入,應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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你們工會(huì)是獨(dú)立的主體還是與公司一套賬?
2022-03-31
你好, 借 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-06-17
借事業(yè)支出貸銀行存款
2022-12-02
你好,把之前錯(cuò)誤的 紅沖,然后做一筆正確的分錄
2020-11-23
你好,因?yàn)閰栃泄?jié)約了以后,福利不可以隨便發(fā)放,要有文件的才可以
2019-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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