您好同學(xué),需要更正的,后面的你都需要更正,因為期初數(shù)據(jù)變了。
老師:銀行需要報表,把21年營業(yè)額增加了,然后利潤也增加了,那么我22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也增加,資產(chǎn)與負(fù)債+所有者權(quán)益不等了,我怎么調(diào)啊
老師,因為之前的會計更正19年企業(yè)所得稅沒更正財務(wù)報表,增加了收入利潤總額增加了補(bǔ)繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財務(wù)報表,是把財務(wù)報表根據(jù)企業(yè)所得稅申報表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
老師,更正19年企業(yè)所得稅申報后,更正的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤增加了,資產(chǎn)應(yīng)收賬款增加了,后續(xù)20年21年的財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債我也需要更正是嗎?
老師你好,實際工作中,調(diào)整增加了未分配利潤。資產(chǎn)負(fù)債表更正今年一季度的,還是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表?
老師,問下企業(yè)所得稅納稅調(diào)增了,財務(wù)報表需要更正嗎,如果不更正,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤有影響嗎
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請問為什么固定資產(chǎn)清理會有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請問老師一般納稅人沒有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來做。對于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報個稅。請問,這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營業(yè)務(wù)收入這樣對嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個人用來經(jīng)營養(yǎng)豬,租期5年。請問我們作為出租方,是直接做簡單的租賃業(yè)務(wù),對方個人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對方嗎?
個人獨(dú)居業(yè),個人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請員工,老板自己看店鋪,那他這個季度要納什么稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
更正報表后我的應(yīng)收賬款,未分配利潤和賬上的對不上,應(yīng)該怎么更正?具體分錄怎么寫?
,那還是有原因啊,你跟著2019年的時候,你更正正常,你的科目應(yīng)該是你已經(jīng)確定好了,你才會更正的呀。
要不然你就把應(yīng)收賬款和未分配利潤,他倆對沖一下。