借應付職工薪酬貸、銀行存款同時 代其他應付款。
老師 憑證工資單和社保怎么弄! 員工先繳社保!到年后再一起報社保費用!每月工資及社保怎么做憑證。
老師你好,計提工資,有個人社保部分的,如何計提顯示在一張憑證上,支付社保的時候如何做憑證?
老師我是服裝加工企業(yè)給員工繳社保計提社保憑證和工資憑證改如何做
老師先發(fā)工資再交社保憑證應該如何做
老師,現(xiàn)在社保有延遲交嗎,這個計提憑證怎么做,交社保憑證該如何做
老師,300萬股權轉(zhuǎn)讓需要有多少的費用?利索是負數(shù)
單位報銷要求先開發(fā)票后打款,如果未對公打款且對方進行發(fā)票確認的話,這種情況怎么辦?
進項再稅務局怎么去認證呀?從哪里點
公司破產(chǎn)清算時支付順序 :感覺公司的資金鏈快斷了,正常的資產(chǎn)負債率在多少范圍內(nèi)? 清算時欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補,餐補是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計提工資,是按基本工資+餐補來計提嗎?然后基本工資+餐補-個人社保=實發(fā)?
請問購入時差額500元為什么不應確認投資收益呢?
本年增加的生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)(不含資產(chǎn)評估數(shù)),這個是不是按本年新增固定資產(chǎn)填,固定資產(chǎn)都屬于生產(chǎn)經(jīng)營用的吧,商貿(mào)企業(yè)
老師,我是工業(yè)氣體充裝行業(yè)的會計,內(nèi)部賬中,我能把購進的原材料按價稅合計入原材料成本,銷售的貨物按價稅合計入主營業(yè)務收入,當月交的增值稅入費用嗎?這對核算成本影響大嗎?這樣操作合理嗎
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標準分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標準分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
繳納社保的時候,就是借應付職工薪酬,同時借其他應付款貸銀行。
需要計提嗎
我之前都沒計提
需要的呀,這個正常計提和支付的。
我以前都沒計提如何改
那你現(xiàn)在把沒有具體的賬務處理給他補上去就行了。
老師能不能做下
借,x費用 貸,應付職工薪酬,。工資和單位承擔社保
好滴謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。