你好,今年交21 22年的費(fèi)用,可以都抵扣
一般納稅人去年的稅控盤維護(hù)費(fèi)忘記抵減了,今年還可以進(jìn)行抵減嗎?
去年購(gòu)入金稅盤做的分錄借管理費(fèi)用貸銀行,今年還是沒(méi)有收入害怕忘記抵扣,可以在今年做一筆借待抵扣貸管理負(fù)數(shù)嗎
老師,21年12月交了22年金稅盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi),那增值稅21年12月可以抵扣嗎?
老師,那個(gè)金稅盤去年忘記交費(fèi)了,今年交21 22年的費(fèi)用,可以都抵扣嗎?
老師,去年沒(méi)有銷項(xiàng)稅,稅盤費(fèi)今年才抵扣,這月剛又交了稅盤費(fèi),次月還能抵扣嗎
公司開工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦??