你好,還沒有抵扣,是暫時不需要做抵扣分錄的?
去年一筆差旅費現(xiàn)金支付,會計錯記成銀行支付,請問今年怎么做調(diào)整分錄,可以給我寫正確的分錄嗎?原分錄是 借 管理費用 貸 銀行存款
去年購入金稅盤做的分錄借管理費用貸銀行,今年還是沒有收入害怕忘記抵扣,可以在今年做一筆借待抵扣貸管理負數(shù)嗎
老師 稅控年費280元的 款付了 但還沒有抵扣 分別請教下 只扣了280 只要借管理費用280 貸銀行存款 借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費用(負數(shù))后面一筆分錄是等抵扣了再做 還是 扣費的時候就一起做
老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經(jīng)認證抵扣并報稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了,應(yīng)該是借:管理費用應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費用貸:銀行存款忘記寫進項稅了,這個該怎么調(diào)整?
2016年公司購金稅盤及維護費820元,當年只做在了借管理費用一辦公費820 ,貸:銀行存款820,今年2月份將820元的全額抵扣稅款,會計分錄怎么處理?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那時間久了,賬里也看不出來這一筆沒有抵扣
你好,需要做到什么時候?qū)嶋H抵扣,什么時候做抵扣分錄才是的?