你好,你們單位出口,然后對方企業(yè)負擔運輸費,是這個意思嗎?
你好,我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司,經費都是代收代付的,以前會計把收到的代收代付款記在貸方應付賬款科目,但是支出時又借記管理費用了,沒有沖減應付賬款,現在審計支出我們收到上級單位未做收入處理,存在稅務風險,那我現在該如何調整,我看了以前年度未彌補虧損可以覆蓋應付賬款余額
老師您好, 我們是通過一達通代理出口,但是報關資料是我們公司的抬頭,這個流程該如何入賬,因為美金是直接到一達通再轉成人民幣給我們。 1)一達通賬戶收到美金(已結匯成人民幣),我們需要入賬嗎?如果需要?該如何做分錄? 2)一達通報關時,我們做分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 3)一達通提現到我們公司 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣處理對嗎? 我們是小規(guī)模,沒有退稅,只能免稅。
老師,你好!我們是出口企業(yè),報關方式FOB,但是我們幫客戶代墊了運費,這個代墊的運費要如何入賬,如何繳稅,才沒有稅務風險,另外如何收匯。
老師您好,我們公司有兩名員工是跟第三方簽合同,發(fā)工資的,我們把工資和代理費轉給第三方,第三方每次開票都是全部開的代理費多少多少,沒有寫明工資保險公積金能明目,請問我該如何做賬?我們需要對這兩名員工申報個稅嗎?另外我們是非盈利組織,不是企業(yè),謝謝老師
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發(fā)票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
請問生產型出口退稅企業(yè)外購其他產品(不能視同自產品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產總額金額在哪看,是用報表上哪個數據來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現在要原價分攤給其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分攤有銷項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉給員工的結婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務免費領用,應該怎么做賬
老師請問一下應發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結轉到 其他應付款去嗎 還是留在應付職工薪酬科目就行
老師,公司轉往來款,從公司的基本戶轉10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數為什么是20000元,不應該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠的11日
發(fā)票沒有給你們單位吧?
是的,FOB報關,對方承擔運費。發(fā)票開給我們了
借銷售費用,貸銀行存款就可以的。 你已經包含在收入了
但是現在是稅務那邊會認為我們是FOB成交的,按理不應該承擔那么多運費的。那我如果找對方收這個運費,需要確認收入,繳納增值稅和所得稅嗎,
不用的 fob已經包含了運費,已經確認了收入。
咱申報的里面的都是Fob的價格。