你好 1. 可以的。 先預(yù)繳的 ;在機(jī)構(gòu)地申報(bào)的時(shí)候可以抵減預(yù)繳稅費(fèi)的; 和抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅的。 可以的
建筑業(yè),增值稅納稅申報(bào)時(shí)有外地預(yù)繳稅,外地預(yù)繳的有增值稅,印花稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)時(shí)可以減掉的是哪些呢?可以減掉的預(yù)繳稅是那幾個(gè)稅種呢?
老師,異地預(yù)繳增值稅和附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,分錄怎么寫(xiě)呢?附加稅, 印花稅和企業(yè)所得稅可以當(dāng)月抵扣嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下工地當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅 在公司報(bào)稅時(shí)可以把當(dāng)時(shí)預(yù)繳的抵扣掉嗎 我知道增值稅是可以抵扣的 其他的可以嗎
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營(yíng)工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
異地工程,當(dāng)月預(yù)繳的增值稅,什么時(shí)候可以抵扣? ”例項(xiàng)目地3月份申報(bào)預(yù)繳稅款,注冊(cè)地3月份申報(bào)增值稅時(shí)可以把這筆預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫(kù)323.53噸,本年出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存為68.46噸,盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說(shuō)懵了。4月底離職,現(xiàn)在申報(bào)4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)吧
老師你好,A公司買車沒(méi)錢,付款是B公司,機(jī)動(dòng)車票開(kāi)到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點(diǎn),工程的
個(gè)人代開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票9600元 個(gè)人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,這個(gè)合計(jì)數(shù)是填本月合計(jì)嗎,還是本年合計(jì)
你好老師,我的這個(gè)截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說(shuō): 注冊(cè)資金100萬(wàn) 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請(qǐng)問(wèn)公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì),公司沒(méi)有設(shè)置具體的招聘費(fèi)或者人力部門費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)這種明細(xì),那可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?但是我查了下又有說(shuō)不可以計(jì)入辦公費(fèi)呢?
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶定期定額征收的,稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)的,我看增值稅申報(bào)表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬(wàn),年度120萬(wàn)了,那么我工商年報(bào)營(yíng)業(yè)額那里應(yīng)該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無(wú)論填啥有沒(méi)有弊端呢