你好,如果是遺漏入賬了,可以補(bǔ)做入賬處理的?
老師,賬上沒(méi)錢,員工拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷,我可以把費(fèi)用能做在這個(gè)月嗎,如果這個(gè)月沒(méi)錢,在下個(gè)月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對(duì)嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下去年付的材料款,去年開(kāi)的發(fā)票,一直沒(méi)給我們,我現(xiàn)在做到21年賬里的話,做借工程物資帶應(yīng)付帳款可以不?
老師,去年開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在拿來(lái)報(bào)賬,可以報(bào)嗎?可以做到今年的賬里嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年發(fā)票到現(xiàn)在拿來(lái)報(bào)銷可以嗎?沒(méi)錢付款做應(yīng)付賬款
老師,請(qǐng)問(wèn)2021年收到的增值稅普票現(xiàn)在可以拿來(lái)去報(bào)銷嗎?可以做成本嗎?
創(chuàng)維兒童學(xué)習(xí)機(jī)平板電腦激活碼
我們化工單位銷售原材料,借應(yīng)收賬款貸預(yù)收,然后再做預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入【相當(dāng)于是走了一遍預(yù)收】 現(xiàn)在我想咨詢的問(wèn)題是,對(duì)方讓我們多開(kāi)發(fā)票給了我們,比如1000的稅點(diǎn)錢,這個(gè)1000我應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,賓館買開(kāi)水機(jī),分錄該怎么寫(xiě)
生產(chǎn)企業(yè)外購(gòu)了一批和他本身生產(chǎn)的東西無(wú)關(guān)的貨物回來(lái)并且出口出去,這種情況這批外購(gòu)回來(lái)的再賣出去的是不是只能做免稅處理的?
老師,我這邊有一個(gè)工資。然后,開(kāi)票5個(gè)點(diǎn)。 發(fā)票上面寫(xiě)的是差額征稅,全額開(kāi)票。我沒(méi)明白,這個(gè)發(fā)票這樣開(kāi)具是有啥意義嗎
老師,這張單位車高速通行費(fèi),能否抵扣增值稅,是不是左角帶有通行費(fèi)字樣才能抵扣呢
老師,PETS結(jié)售匯入賬,怎么做賬呢
老師,A公司和B公司出資成立C公司,A公司持股51%,B公司持股49%,C公司是A公司的子公司,那么A公司和B公司屬于合營(yíng)企業(yè)還是聯(lián)營(yíng)企業(yè)?B公司和C公司是聯(lián)營(yíng)企業(yè)還是合營(yíng)企業(yè)?
你好!我想請(qǐng)教一下,我們是鋼材銷售貿(mào)易商,進(jìn)貨商品是按理計(jì)計(jì)算的,銷售時(shí)跟客戶是以磅計(jì)出售的,中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進(jìn)項(xiàng)差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師,如果是做鞋子銷售的,給客戶送禮物是茶葉貼上公司log,這樣可以做廣宣費(fèi)嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是銷售人員現(xiàn)在才拿來(lái),其實(shí)也沒(méi)錢給人家
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
謝謝老師了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。