你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
匯算清繳退的上年度的企業(yè)所得稅怎么寫會計分錄?謝謝
老師,企業(yè)匯算清繳調(diào)整的所得稅稅的分錄是怎么寫的,謝謝
老師,匯算清繳需要繳納企業(yè)所得稅,怎么做分錄?使用小企業(yè)會計準則,然后報表要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?謝謝老師
老師咨詢一下2022年收到個稅手續(xù)費返還會計分錄營業(yè)外收入未申報增值稅,今年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)增,所得稅匯算清繳調(diào)增在什么地方填寫,謝謝謝謝
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳有調(diào)增,繳稅465.44,怎么做分錄呢,謝謝
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎