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請問我公司與院樣合作研發(fā)項(xiàng)目,收到省科技廳的項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬,然后由我公司劃拔給院校66萬,請問這個賬務(wù)怎么處理?收到時借銀行存款100萬貸遞延收益100萬,給院校時借研發(fā)費(fèi)用貸銀行存款,然后借遞延收益貸研發(fā)費(fèi)用,是這樣嗎?

2022-03-29 16:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-29 16:25

同學(xué)你好 對的 這個可以這樣

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同學(xué)你好 對的 這個可以這樣
2022-03-29
借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用
2021-10-25
繳納的賬務(wù)處理,你錯吧?繳納的話你的銀行存款應(yīng)該減少啊。
2021-11-15
你的意思,就是說你上一年的遞延收益20萬,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)為收入。那你現(xiàn)在直接是借遞延收益,20萬貸,其他收益20萬就可以了。
2021-04-21
一,5.31號我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個稅時都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 因?yàn)楣疽呀?jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計(jì)入管理費(fèi)用工資里面的 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會計(jì)分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會計(jì)分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這個是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
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