也是在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)里面填寫(xiě)。
老師去年年報(bào)固定資產(chǎn)享受一次性扣除了,今年年報(bào)的時(shí)候按月計(jì)提折舊的部分填單哪蘭次調(diào)增呢
去年購(gòu)入的固定資產(chǎn),去年申報(bào)所得稅的時(shí)候填報(bào)了一次性扣除申報(bào)表。賬上是每月折舊的,那么今年再申報(bào)所得稅的時(shí)候還要填寫(xiě)一次性扣除申報(bào)表嗎?
老師21年買(mǎi)的車(chē)在22年匯算清繳時(shí)候享受了一次性扣除,那22年每月還需要計(jì)提折舊嗎?還需要在每月的季報(bào)以及年報(bào)中填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊的表嗎
老師,固定資產(chǎn)當(dāng)年享受一次性扣除,會(huì)計(jì)還是按月計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)以后年度的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填的
老師你好,22年所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)享受一次性扣除,填報(bào)折舊表時(shí)填錯(cuò)了,沒(méi)有填到那一欄,現(xiàn)在報(bào)23年的應(yīng)該怎么去調(diào)增這折舊部分
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
還是需要在500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除那蘭次嗎?
是的 也是填寫(xiě)在那里面的
老師沒(méi)填明白,麻煩您在指導(dǎo)一下吧
去年一次性扣除資產(chǎn)原值是293676.11無(wú),21年折舊金額55798.44無(wú),但是我填好以后金額沒(méi)有調(diào)增啊
你的意思是把你折舊的調(diào)整了,對(duì)嗎?
是的老師
我20年享受了一次性扣除,我21年年報(bào)不是應(yīng)該把折舊金額調(diào)增,這個(gè)固定資產(chǎn)折舊表我不會(huì)填了
稅收金額填寫(xiě)零試試