你好 你在成本費(fèi)用有一個(gè)其他支出里面填寫負(fù)數(shù)就可以的。
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶小規(guī)模納稅人減免1%增值稅,季度未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅,這個(gè)1點(diǎn)增值稅是計(jì)其營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是按收入報(bào)嗎
老師,個(gè)體戶轉(zhuǎn)查賬征收,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),系統(tǒng)推送的是不含稅收入,沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)。增值稅減免,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),收入總額是營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,個(gè)體戶轉(zhuǎn)查賬征收,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),系統(tǒng)推送的是不含稅收入,沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)。增值稅減免,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),收入總額是營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來(lái)抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀,公司主體太多了
老師,問(wèn)下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬(wàn),三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬(wàn)元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()萬(wàn)元。
比如一年的收入是425742.57,免增稅額是4257.43.就是經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)這個(gè)免增收入要填嗎?填在哪里呢
你好,成本費(fèi)用里面有一個(gè)其他支出填寫負(fù)數(shù)4257.43
老師,再問(wèn)一下,在etax@SH里面做匯算清繳是時(shí),所有填好之后報(bào)表顯示要退6.5,怎么把他調(diào)平不退呢
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫站在金額這個(gè)金額填寫彌補(bǔ)虧損的金額加上6.5除以2.5%的。
他2020年-1000。2021年是4952.86,現(xiàn)在做2021年匯算清繳報(bào)表他要退6.5元,你能說(shuō)一下怎么計(jì)算嗎
1000加6.5/2.5% 你好,填寫這個(gè)金額的。
是1000+(6.5?0.025)=1260這樣計(jì)算嗎
哦對(duì)的是的是這么做的。
要是填1260還要補(bǔ)25元
你好,截圖你調(diào)整之前的。
老師您好,您能看見(jiàn)這個(gè)問(wèn)題嗎
截圖調(diào)增之前的主表還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
就是這幾個(gè)
這樣您能看到嗎
調(diào)增之后截圖看一下。
就是這樣子的
調(diào)增填寫260,不要加上那個(gè)彌補(bǔ)虧損的1000,你已經(jīng)彌補(bǔ)虧損了。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。