同學(xué)你好,這個貸方余額就是公司欠小張1300
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費(fèi) 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費(fèi)這筆??顚S玫倪@個問題。但是呢,他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢,也就是說期末的時候這個其他應(yīng)付款,伙食費(fèi)這個比余額會在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負(fù)債表期末的時候,其他應(yīng)付款在借方的時候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢我收不回來,所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師你好,有個問題想咨詢,比如我公司是獨(dú)資企業(yè),向銀行短期貸款1000萬,法人的賬都是掛往來,他通過私人賬戶還銀行的貸款公司一直是不知道,現(xiàn)在知道以后實(shí)際還欠銀行200萬,但是賬面還是顯示1000萬,打還款憑證調(diào)整賬面短期借款為200,其他應(yīng)收款~法人250萬,其他應(yīng)付款~法人(負(fù)數(shù))300萬,還剩下的250萬是屬于公司的還是掛其他應(yīng)付款~法人的呢?
老師好,我想問問個問題就是我做審計開企業(yè)其他應(yīng)付款詢證函,比如:小張其他應(yīng)付款期末余額貸方1300,是不是說公司欠他1300呢?
老師好,我想問問個問題就是我做審計開企業(yè)預(yù)收賬款詢證函,比如:小張預(yù)收賬款期末余額貸方1300,是不是說公司欠他1300呢?
老師,我想問一下,我們有一個公司沒有業(yè)務(wù),基本就是用來過賬的,每個月發(fā)生幾十比往來款,這個往來款是放其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呢,我看之前會計做的比如往來付給別的公司的,有的做的其他應(yīng)付,有的又是其他應(yīng)收
老師申報增值稅是,享受小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策,適用減免政策的起止時間怎么填寫?
在實(shí)操題里面,愛民醫(yī)院跟快學(xué)中醫(yī)門診部都同樣是醫(yī)院,都是免征增值稅的,那為什么快學(xué)中醫(yī)門診在做收入的時候,也同時做了增值稅應(yīng)交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,而愛民醫(yī)院就沒有這樣做?
增值稅申報表申報先填附表,主表數(shù)據(jù)自動生成,不用填寫吧?老師
老師,請問購買的已經(jīng)懷了小豬仔的母豬,然后飼養(yǎng),產(chǎn)下小豬仔后賣小豬仔,然后母豬也賣掉。這種過程產(chǎn)生不產(chǎn)生增值稅?
你好!請問公司法人以公司名義在銀行開戶貸款,這個賬戶沒有給公司,貸款到期了,錢不夠,法人從公司借了筆錢轉(zhuǎn)到這個貸款賬戶上,這筆賬改如何處理?謝謝
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)本月應(yīng)付職工工資總額為400萬元,“工資費(fèi)用分配匯總表"中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為300萬元、車間管理人員工資為20萬元、企業(yè)行政管理人員工資為50萬元專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為30萬元。(2)企業(yè)下設(shè)一所職工食堂,按每月每位在崗職工200元補(bǔ)貼給食堂,每月末以銀行存款支付。企業(yè)在崗職工共計300人,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人200人,車間管理人員10人,行政管理人員60人,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員30人。(3)企業(yè)行政部門經(jīng)理10人,企業(yè)為其每人提供一輛自有汽車免費(fèi)使用,每輛汽車每月計提折舊200元。企業(yè)為產(chǎn)品生產(chǎn)工人租賃一棟宿舍樓,每月租金50000元由企業(yè)承擔(dān)租金,以銀行存款按月支付。要求:1.根據(jù)資料(1),作出該企業(yè)分配3月職工工資的會計處理。2.根據(jù)資料(2),作出該企業(yè)確認(rèn)并支付職工食堂補(bǔ)貼的會計處理。3.根據(jù)資料(3),作出企業(yè)有關(guān)非貨幣性職工福利的會計處理。4.根據(jù)資料(1)至(3),計算3月該企業(yè)"應(yīng)付職工薪酬"科目貸方發(fā)生額
客戶要求開的發(fā)票品類我們沒有,可以暫估先開,后面匯算清繳的時候補(bǔ)交稅,這樣可以嗎?
員工的工資沒有發(fā),社保交了,申報個稅能把社??鄢龜?shù)填上嗎
老師,贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除,申報時,這月我填了1500元,那下個月我是填上個月和下個月的金額這和,還是一直填1500啊
老師申報增值稅是,適用六稅兩費(fèi)減免政策起止時間怎么填?我在報5月的增值稅