你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
11.2019年5月2日,某公司銷售一批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為30 000元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)已由銀行收妥。該批原材料的實(shí)際成本為12 000元。
某企業(yè)原材料按計(jì)劃成本核算。2019年7月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為51 000元; 材料成本差異的月初數(shù)為1 000元(超支): 1、以銀行存款支付購入原材料的實(shí)際成本96000元,增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額12 480元,該批材料的計(jì)劃成本為100 000元,原材料已入庫。 2、購入原材料的實(shí)際成本50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,該批材料的計(jì)劃成本為49000元,原材料已入庫,款未付。 3、以銀行存款支付購入原材料的實(shí)際成本8000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 額1040元,該批材料的計(jì)劃成本為9 000元,原材料未入庫。 4、結(jié)轉(zhuǎn)入庫原材料的計(jì)劃成本及材料成本差異。 5、本月發(fā)出材料的計(jì)劃成本為110 000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用 80000元,管理部門耗用30 000元。 6、計(jì)算本月材料成本差異率,結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。
4.上月銷售給丁公司的商品一批,因質(zhì)量問題,一直未收回貨款,經(jīng)多次交涉,本公司同意給予5%的銷售折讓。今日,收到丁公司寄來的所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的商品銷售折讓證明,開出紅字增值稅發(fā)票,折讓貨款5000元,增值稅850元。5.轉(zhuǎn)讓原材料一批,轉(zhuǎn)讓價(jià)20000元,增值稅3400元,款項(xiàng)收妥存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為18000元,予以結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計(jì)分錄
轉(zhuǎn)讓原材料一批,轉(zhuǎn)讓價(jià)20000元,增值稅3400元,款項(xiàng)收妥存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為18000元,予以結(jié)轉(zhuǎn)
18.出售甲材料一批,售價(jià)5000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)收到存入銀行;該批材料的實(shí)際成本為3500元。
老師好,公司園區(qū)改造,改造費(fèi)用四萬,后期可能收回三萬抵物業(yè)費(fèi),也有可能收不回,那現(xiàn)在報(bào)銷單上填多少錢,如果后期抵物業(yè)費(fèi)怎么記賬
利潤表、負(fù)債表、納稅申報(bào)表的聯(lián)系?
財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算,選項(xiàng)D不懂,其他算出來了
老師,我想請問下,我剛剛接手了一個(gè)賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個(gè)月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個(gè)固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細(xì)表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)給做出來,然后又和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對的上
你好老師,對賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢給供貨商,對方也在對應(yīng)年份開發(fā)票過來了,但是我們沒有財(cái)務(wù)看到,所以沒有入成本,現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)?謝謝
老師好,生產(chǎn)車間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報(bào)關(guān)單上是不是按當(dāng)月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計(jì)算相差1塊多錢是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢,跟現(xiàn)金是一個(gè)道理是吧
老師 營業(yè)外支出營業(yè)外收入的壞賬 和沒有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫那一列