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4.上月銷售給丁公司的商品一批,因質(zhì)量問題,一直未收回貨款,經(jīng)多次交涉,本公司同意給予5%的銷售折讓。今日,收到丁公司寄來的所在地稅務機關(guān)出具的商品銷售折讓證明,開出紅字增值稅發(fā)票,折讓貨款5000元,增值稅850元。5.轉(zhuǎn)讓原材料一批,轉(zhuǎn)讓價20000元,增值稅3400元,款項收妥存入銀行。該批原材料的實際成本為18000元,予以結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計分錄

2022-03-28 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 15:01

你好 4,借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬, 5?借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務成本 ?,?貸:原材料

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快賬用戶iebh 追問 2022-03-28 15:04

4.上月銷售給丁公司的商品一批,因質(zhì)量問題,一直未收回貨款,經(jīng)多次交涉,本公司同意給予5%的銷售折讓。今日,收到丁公司寄來的所在地稅務機關(guān)出具的商品銷售折讓證明,開出紅字增值稅發(fā)票,折讓貨款5000元,增值稅850元。

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齊紅老師 解答 2022-03-28 15:07

你好 4,借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款?? (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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你好 4,借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬, 5?借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務成本 ?,?貸:原材料
2022-03-28
同學你好,很高興為您解答,請問你的問題是什么呢?
2022-03-28
你好,題目喲求做什么具體的
2022-03-28
你好 (1)發(fā)出商品,收取貨款,并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 (2)同意給予價格折讓,并退回多收貨款 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款
2022-06-06
同學你好 1 借,銀行存款56500 貸,主營業(yè)務收入50000 貸,應交稅費一應增一銷項6500 借,主營業(yè)務成本40000 貸,庫存商品40000 2 借,主營業(yè)務收入10000 借,應交稅費一應增一銷項1300 貸,銀行存款11300
2022-06-06
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