你好,20年去稅務(wù)局代開的發(fā)票,現(xiàn)在無法作廢 有錯誤可以申請紅沖?
請問老師,個人提供了建筑服務(wù)去郵局代開了勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票備注上“應(yīng)由企業(yè)代扣20%的個人所得稅”,郵局還不讓作廢這個發(fā)票,這種情況怎么辦?
老師,請問公司到稅務(wù)局代開的發(fā)票應(yīng)該怎樣寫會計分錄呀。小規(guī)模納稅人
老師,請問20年去稅務(wù)局代開的發(fā)票,應(yīng)該怎么做廢呀
老師,點下代開發(fā)票不能用了,像自開的在稅務(wù)局應(yīng)該怎么開呀?
老師,請問小規(guī)模去稅務(wù)局代開的發(fā)票應(yīng)該是什么樣子?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
是直接去稅務(wù)局紅沖嗎,需要準(zhǔn)備什么材料嗎
你好,需要提供營業(yè)執(zhí)照,公章等資料,去稅局申請紅沖?