那你之前的未開票收入沒有報(bào)稅那你賬上紅沖了就行 然后直接按照開的發(fā)票來做收入
老師,這個(gè)月我們發(fā)出貨物沒開票但是要確認(rèn)收入,下月再開票,那么這個(gè)月確認(rèn)收入怎么做做賬?怎么稅務(wù)申報(bào)?
老師,前期賬上確認(rèn)了收入,但是沒有開票出去,所以稅務(wù)那里也沒有這筆收入,這個(gè)月開票出去,賬要怎么做呢
查賬發(fā)現(xiàn)去年2月份有個(gè)工程款已經(jīng)開票,但是沒有入賬確認(rèn)收入,現(xiàn)在該怎么補(bǔ)這筆收入,如何做賬
老師,我想問,我有一筆利息收入,去年我確認(rèn)了收入,但是因?yàn)樾∫?guī)模不交稅,我就沒有在增值稅那里申報(bào)無票收入,今年1月份對(duì)方要求開發(fā)票了,我也開出了,那我今年賬務(wù)要處理么
去年開出去的發(fā)票,已經(jīng)確認(rèn)收入,但是沒有收到款,賬上從今年開始建期初的時(shí)候也沒有建這筆應(yīng)收,現(xiàn)在公賬收到這筆款了要怎么做賬呢
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
噢噢,好的,
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝