你好,可以的,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021年少錄入的采購(gòu)發(fā)票或者是多錄入的,可以在2022年補(bǔ)錄或者調(diào)整嗎?前提是還沒(méi)有做2021年的匯算清繳的
老師,去年11月的一張電子普通發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在可以入賬嗎?或者匯算清繳前可以調(diào)整嗎?
老師 匯算清繳發(fā)票去年漏記賬務(wù)需要補(bǔ)稅 和匯算清繳有納稅調(diào)增項(xiàng)目需要補(bǔ)稅 匯算補(bǔ)稅需要賬務(wù)處理以及調(diào)整報(bào)表 方法一:用以前年度損益或者未分配科目做賬 直接調(diào)整報(bào)表。調(diào)整后的報(bào)表再更正申報(bào)上傳電子稅局嗎
今年收到去年開(kāi)的發(fā)票,去年也沒(méi)暫估可以入賬在今年匯算清繳調(diào)增嗎?去年匯算清繳沒(méi)調(diào)增
自查發(fā)現(xiàn)以前年度有未開(kāi)票收入未入賬,可以在發(fā)現(xiàn)的月份補(bǔ)報(bào)這個(gè)未開(kāi)票收入嗎?還是等匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)或者去更正以前年度的報(bào)表?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒(méi)有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬(wàn),占比51%,乙實(shí)際繳納20萬(wàn),占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬(wàn)占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤(rùn)89萬(wàn),分紅80萬(wàn)后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營(yíng)業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說(shuō)收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的?。坑悬c(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)加折舊是營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號(hào)怎么寫(xiě)
是真實(shí)業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)忘記打印,也沒(méi)入賬
你好,是自己開(kāi)出去的嗎?
是收到的
客戶開(kāi)給我們的
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
不是購(gòu)買辦公用品的還是購(gòu)買產(chǎn)品的?
我們是物流公司,付的運(yùn)費(fèi)
付給客戶也是物流公司
等于是成本發(fā)票
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的匯算清繳的時(shí)候,在納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)稅收金額,增加你的成本,減少利潤(rùn)。
分錄只要做上面那個(gè)嗎?這樣可以嗎?借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不要進(jìn)以前年度損益調(diào)整?直接做成本?
而且會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,直接用利潤(rùn)分配來(lái)做。
在本月做這個(gè)分錄是嗎?匯算清繳的時(shí)候不用增加成本嗎?表格里需要增加這個(gè)發(fā)票的成本嗎?
老師做這個(gè)分錄調(diào)整的是今年的利潤(rùn),去年的沒(méi)有影響
是的 需要調(diào)整這不寫(xiě)了 在納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)稅收金額,增加你的成本,減少利潤(rùn)。已讀 2022-03-28 12:43