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前期做了增值稅未開票收入,確認(rèn)了銷項稅,本期開票了增值稅如何賬務(wù)處理?

2022-03-28 11:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 11:47

紅沖未開票收入的然后申報表里未開票收入負(fù)數(shù)申報

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紅沖未開票收入的然后申報表里未開票收入負(fù)數(shù)申報
2022-03-28
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 然后再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023-01-06
不需要再申報稅務(wù),補做賬務(wù)處理就可以了。
2022-10-15
你好后續(xù)開發(fā)票這個對應(yīng)這個未開發(fā)票這個負(fù)數(shù)填寫,這個開發(fā)票是按開發(fā)票合計去填寫,
2021-06-02
這個去稅局修改申報表處理
2020-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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