您好同學(xué),,如果是這樣的話,不需要確定增值稅的。

老師,你好,我單位是提供鑒證咨詢服務(wù)的企業(yè),想請(qǐng)問(wèn)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)了收入,但沒(méi)有收到銷售款項(xiàng),也沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)需要進(jìn)行增值稅申報(bào)嗎?
你好,我們2021.12月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入,這個(gè)月收到了甲方的勞務(wù)款,但是這個(gè)月我們沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收到款的該怎么做分錄,增值稅報(bào)稅需要報(bào)這筆款為未開(kāi)票收入么?
如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入,但是沒(méi)有通過(guò)稅控機(jī)開(kāi)票,需要在當(dāng)月身邊增值稅嗎
現(xiàn)在公司有會(huì)議紀(jì)要和合同,還沒(méi)收到錢(qián),按權(quán)責(zé)發(fā)生制,需要分期確認(rèn)收入,后面過(guò)幾個(gè)月收到錢(qián),需要開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)前面確認(rèn)的收入需要沖掉然后開(kāi)具發(fā)票嗎,那無(wú)票收人就變成負(fù)數(shù)了,填增值稅和企業(yè)所得稅 申報(bào)表的時(shí)候可以嗎
去年12月出口一批貨物,但還沒(méi)有給工廠付款,也沒(méi)有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個(gè)月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報(bào)?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對(duì)公付款的, 現(xiàn)在還沒(méi)有付呢, 會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付, 盤(pán)庫(kù)的時(shí)候這個(gè)票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項(xiàng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0(這里咋能是0呢)
沒(méi)有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 想做會(huì)計(jì)是中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操
店商,快手平臺(tái)手續(xù)費(fèi),當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票回來(lái)掛什么科目
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師好!我公司定了一套櫥柜,屬于承攬合同,已經(jīng)付了全款,但是對(duì)方違約了,沒(méi)有按時(shí)下單也不履行債務(wù),準(zhǔn)備走起訴程序,現(xiàn)在問(wèn)對(duì)方開(kāi)票對(duì)方不開(kāi),理由是合同不成立,請(qǐng)問(wèn)違法嗎
甲公司為一般納稅人,購(gòu)賣(mài)玉米種子30,對(duì)方開(kāi)的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個(gè)體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個(gè)月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票了


政策依據(jù)是什么
政策依據(jù)沒(méi)有啥政策依據(jù),就是依據(jù)的權(quán)責(zé)發(fā)生制的,他的嗯,一個(gè)特點(diǎn)啊。
我再說(shuō)一下問(wèn)題:我們確認(rèn)了收入,但是沒(méi)有開(kāi)票,需要繳稅嗎
需要在當(dāng)月申報(bào)增值稅嗎
你好同學(xué),我重新給你說(shuō)一下,,重新再跟你說(shuō)一下,如果說(shuō)你想在這個(gè)月確定收入,然后呢,你可能后期再開(kāi)這個(gè)發(fā)票,嗯你要交增值稅要申報(bào)收入的。然后也是要確認(rèn)增值稅的,你先做無(wú)票收入先交稅,然后呢,你后期再開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,再把之前的無(wú)票收入給沖銷掉。