同學(xué)你好 那你交上退回來再沖減就可以了

老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個實(shí)操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師你好,我是新接手一家公司的賬。這個公司只交房產(chǎn)稅和土地使用稅。上個會計(jì)剛開始做賬就按銀行收到3萬元作為實(shí)收資本。然后每月稅款從這3萬元里扣。但是實(shí)際沒有進(jìn)賬3萬元,只是法人看賬戶錢不夠了,往里轉(zhuǎn)幾百元錢。導(dǎo)致賬上金額與銀行金額對不上。這種情況怎么辦呢?
老師你好,我們廠接到土地局通知,交要補(bǔ)交土地使用稅,不是按房產(chǎn)證面積,按實(shí)際面積繳納,交土地使用稅差額,說即征即退,先補(bǔ)交然后退給我們,請問老師這個賬怎么做呀?補(bǔ)交12萬元
你好老師,我們租賃了其他公司的土地在上面建了房子,合同規(guī)定10年到期后,上面的建筑物歸出租方所有,我們現(xiàn)在續(xù)簽了12年的租賃合同,對方說讓我們把賬上的固定資產(chǎn)建筑物轉(zhuǎn)給他們有這樣的說法嗎?我的意思是建筑物歸他們,他們自己可以找評估公司評估后做土地增值吧,我們應(yīng)該不涉及賬務(wù)處理吧,現(xiàn)在我們是按自己在上面建的建筑物交房產(chǎn)稅跟占用面積給對方相應(yīng)的稅金。接下去是不是要按總出租金額收房產(chǎn)稅了。
老師,勞動法有規(guī)定員工入職企業(yè)必須要簽勞動合同嗎?如果沒簽員工去仲裁會怎么樣?
你好老師,公司給員工租的房子住,幾個員工一起住的那種。從中介那里租的,這個中介費(fèi)怎么做分錄
想咨詢下:個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,如果取得的股權(quán),是通過受讓方式,那本次再轉(zhuǎn)讓,在填寫稅務(wù)版股轉(zhuǎn)協(xié)議時,針對實(shí)繳及待繳,按照什么口徑填寫?備注:上次受讓價與被投資公司公司章程股東注冊資本不一致。
老師,我們是文化傳媒公司,主要是網(wǎng)上銷售,你看我們的稅務(wù)怎么規(guī)劃呢
我們是一般納稅人,勞務(wù)公司,提供建筑勞務(wù)簡易征收。采購的辦公用品,住宿專票可以抵扣么
你好,注會怎樣加入班級圈?
老師,工資一般怎么算?比如一個月算多少天?
你好,請問一下以前有購物商城現(xiàn)在在哪進(jìn)入?
請問老師,中級會計(jì)實(shí)物租賃這章,請問如果租賃付款額中有: 1、甲方需要固定每年支付社備租金10萬,租10年,內(nèi)含報(bào)酬率5%, 2、租賃合同一開始就決定8年后終止租賃合同,賠償20萬。 請?zhí)钕氯缦陆痤~: 借:使用權(quán)資產(chǎn)(?) 租賃負(fù)債—未確認(rèn)融資費(fèi)用(?) 貸:租賃負(fù)債—租賃付款額(?) 解釋一下賠償款20萬是否也需要折現(xiàn)?是否參與計(jì)算未確認(rèn)融資費(fèi)用?如果到第8年才決定不租了,計(jì)入的科目是否有區(qū)別?請逐一回答,謝謝!
有干化肥或者工業(yè)會計(jì)的嗎,我想問下就是月底核算本月生產(chǎn)成本和做賬的月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一回事嗎


借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加負(fù)數(shù)
老師,這幾個分錄全部要寫么?
對的 都是需要寫的哦
老師,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)借 應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加 負(fù)數(shù),請問老師這個分錄是退回分錄是么》
同學(xué)你好 對的 是退回分錄
老師,應(yīng)交稅費(fèi)后面是不是土地使用稅呀?
同學(xué)你好 是的 你這個是土地使用稅
好的,謝謝老師!
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝