同學,你好,可以先抵扣,你要他盡快寄過來
老師,請教一個問題,我們給其它公司開了專票,票據(jù)有誤,現(xiàn)在對方公司已經(jīng)勾選報稅了,開具了紅字通知書,這個是在開票系統(tǒng)查嗎?還是寄紙質(zhì)版的通知書給我們
對方?jīng)]有寄給我們紙質(zhì)版發(fā)票,系統(tǒng)已經(jīng)開出了,我們這邊可以直接抵扣嗎?
我們是一般納稅人購買的進項發(fā)票,對方已經(jīng)寄過來了,但是他們開發(fā)票沒有上傳成功,我們的系統(tǒng)也沒有查到進項,這樣我們可以抵扣嗎?
我想問一下,17年開出的銷售發(fā)票我方已經(jīng)交完增值稅了,然后2022年對方一直都沒有認證,當時紙質(zhì)發(fā)票作廢了,但是電子版里面沒有作廢,然后2022年開具了紅字發(fā)票,將紅字發(fā)票清單和發(fā)票寄出后,對方需要給我們寫一份證明嗎?還有我方的增值稅可以抵扣嗎?
在增值稅勾選抵扣平臺未抵扣勾選里面能查到的發(fā)票是不是都是對方單位已經(jīng)給我們公司開具好的發(fā)票,只是有的發(fā)票給寄過來了,有些紙質(zhì)票據(jù)沒有給寄過來?我看未抵扣勾選里有些是1年前的票據(jù),但是我們公司也沒有收到對應的紙質(zhì)發(fā)票
老師你好,若計入了長期待攤,按12個月,每個月攤,現(xiàn)在我們部門的人想某個月按2個月攤,這樣不行吧?有沒有什么法律法規(guī)支持?
老師,我們公司買車,車價是甲公司開票,裝飾是在乙公司,購車服務費是丙公司,汽車貼膜是丁公司開票,保險(含車船稅)是戍公司開票,車輛購置稅電子稅務局直接扣款,請問購成固定資產(chǎn)的是哪些
收到用工單位發(fā)來的工資表其中包括了稅后扣除部分該款項發(fā)生于用工單位和本勞務公司無關,且該用工單位墊付了,我們勞務公司負責代發(fā)工資,只收取了實發(fā)部分金額和社保部分金額,做工資發(fā)放時,稅后扣除部分怎么入賬,后期怎么平賬
老師 像4S店 收到廠里返利,但是返不是現(xiàn)金,只是返到廠里設置的固定系統(tǒng)里(只可以用來采購車輛時候沖減成本) 那這怎么做賬務處理
公戶直接付給個人卡(公戶轉(zhuǎn)個人),有發(fā)票,分錄這樣對嗎 借 管理/銷售費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款
?老師,小企業(yè)會計準則,有應付賬款科目,可以不設預付賬款科目?這樣對報表有沒有影響?對應付賬款有沒有影響?
銷售貨物,不包郵,收到業(yè)務員代客戶轉(zhuǎn)回公司的運費4元,如何做賬
請問老師,小規(guī)模公司名下的房子現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣出去,給對方開票是必須要差額開票嗎?可以全額開票嗎
老師,我們是保安服務公司,我們?nèi)ベI東西只要開的是專票,我們公司都可以抵扣嗎?
一般納稅人主表的開票金額不等于全量發(fā)票查詢金額,我查了一下有6%的電梯維護費沒有帶入主表里。問了國稅讓手動修改,但是主表里除了13%的銷售金額,沒有稅率是6%的稅額可以填寫,怎么處理
對方如果找不到了,怎么處理呢?
啊,那你就用復印件入賬唄。
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你解答