同學(xué),你好,可以先抵扣,你要他盡快寄過(guò)來(lái)
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們給其它公司開(kāi)了專(zhuān)票,票據(jù)有誤,現(xiàn)在對(duì)方公司已經(jīng)勾選報(bào)稅了,開(kāi)具了紅字通知書(shū),這個(gè)是在開(kāi)票系統(tǒng)查嗎?還是寄紙質(zhì)版的通知書(shū)給我們
對(duì)方?jīng)]有寄給我們紙質(zhì)版發(fā)票,系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)出了,我們這邊可以直接抵扣嗎?
我們是一般納稅人購(gòu)買(mǎi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)寄過(guò)來(lái)了,但是他們開(kāi)發(fā)票沒(méi)有上傳成功,我們的系統(tǒng)也沒(méi)有查到進(jìn)項(xiàng),這樣我們可以抵扣嗎?
我想問(wèn)一下,17年開(kāi)出的銷(xiāo)售發(fā)票我方已經(jīng)交完增值稅了,然后2022年對(duì)方一直都沒(méi)有認(rèn)證,當(dāng)時(shí)紙質(zhì)發(fā)票作廢了,但是電子版里面沒(méi)有作廢,然后2022年開(kāi)具了紅字發(fā)票,將紅字發(fā)票清單和發(fā)票寄出后,對(duì)方需要給我們寫(xiě)一份證明嗎?還有我方的增值稅可以抵扣嗎?
老師 我單位開(kāi)出去的發(fā)票 已經(jīng)抵扣了 開(kāi)紅字發(fā)票是我這邊點(diǎn)開(kāi)紅字信息填開(kāi),選購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)已抵扣嗎?還是購(gòu)買(mǎi)方直接在他們開(kāi)票系統(tǒng)操作?
郭老師問(wèn)一下,我們有一批貨物出口的,對(duì)方收到貨后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,現(xiàn)在又退回來(lái)了,后續(xù)打算返修后再發(fā)過(guò)去的,那現(xiàn)在這份我報(bào)關(guān)單怎么退稅?還可以按照正常退稅嗎?
老板公司在當(dāng)?shù)丶沂峭獾氐?,那么他回到公司注?cè)地住賓館的費(fèi)用應(yīng)該怎么分錄
標(biāo)書(shū)費(fèi)怎么記賬 也需要開(kāi)票嗎
員工工傷去醫(yī)院看病開(kāi)的發(fā)票是個(gè)人名字,公司可以稅前做費(fèi)用嗎
老師您好,未開(kāi)票收入怎么填報(bào)增值稅
公司是做設(shè)備的,上門(mén)維修費(fèi)用可以抵扣增值稅嗎
我想問(wèn)一下 22-23年增值稅申報(bào)表里25欄一直掛著金額 實(shí)際已經(jīng)繳納了 我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)候我在30欄填寫(xiě)了金額 是不是下個(gè)月25欄就不會(huì)出來(lái)金額了呢
年末必須要提取盈余公積嗎
保險(xiǎn)公司代收代繳的車(chē)船稅,需要計(jì)提嗎?分錄,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~車(chē)船稅。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)~車(chē)船稅,貸:銀行。這樣做對(duì)嗎?
企業(yè)注銷(xiāo)時(shí)未分配利潤(rùn)5萬(wàn)多,需要交稅嗎,交什么稅種,交多少。怎么才能不交啊
對(duì)方如果找不到了,怎么處理呢?
啊,那你就用復(fù)印件入賬唄。
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你解答