您好,首先檢查期初余額有沒(méi)有問(wèn)題,再核對(duì)本期,以及期末
老師請(qǐng)問(wèn)科目余額表錄期初這樣提示 ,我能有啥辦法調(diào)賬嗎,這是根據(jù)交接過(guò)來(lái)的科目余額表錄入的期初,原本交接過(guò)來(lái)的科目余額表借貸方就不平,但是他們查不了賬,不知道啥問(wèn)題,我這邊能自己調(diào)一下嗎
我的本期科目余額表不平但是仔細(xì)檢查過(guò)了憑證沒(méi)有問(wèn)題余額表也是電腦自動(dòng)生成的請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,我看代賬給我的報(bào)表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細(xì)賬里沒(méi)有數(shù)據(jù),科目余額表也沒(méi)有,代賬說(shuō)是自動(dòng)生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒(méi)有錯(cuò),但是我的科目余額表沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對(duì)呢?
請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒(méi)有錯(cuò)誤,問(wèn)題出在哪里呢?
老師:請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒(méi)有錯(cuò)誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問(wèn)題了?
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買(mǎi)來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫(xiě)?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷(xiāo)售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本