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月末了這個(gè)時(shí)候工業(yè)會(huì)計(jì)要做些什么準(zhǔn)備工作?

2022-03-27 06:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-27 06:55

同學(xué)您好,計(jì)提折舊,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),成本核算結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提工資,稅金等

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快賬用戶(hù)1027 追問(wèn) 2022-03-27 06:57

請(qǐng)問(wèn)用友怎么用收款單和付款單生成憑證?還有需要把該收但未收的,應(yīng)付未付的也做憑證以后再做上述老師說(shuō)的步驟嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-27 07:43

【用友通如何自動(dòng)生成收付款憑證?】https://mbd.baidu.com/ma/s/9JdJ2nXl,這個(gè)您看下,我之前收藏的

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快賬用戶(hù)1027 追問(wèn) 2022-03-27 07:44

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-03-27 08:44

不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對(duì)我的回復(fù)滿(mǎn)意的話(huà)記得給我好評(píng),謝謝!

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同學(xué)您好,計(jì)提折舊,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),成本核算結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提工資,稅金等
2022-03-27
1、現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)核對(duì)貨幣資金是企業(yè)最容易出現(xiàn)問(wèn)題的資產(chǎn),因此企業(yè)每月都應(yīng)認(rèn)真核對(duì)每筆款項(xiàng)的進(jìn)出記錄。月底打出銀行對(duì)賬單同企業(yè)銀行明細(xì)賬認(rèn)真核對(duì)往來(lái),對(duì)存在出入的地方及時(shí)處理,確保銀行賬務(wù)明確。 2、業(yè)務(wù)往來(lái)核對(duì) 將本月入賬進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票仔細(xì)核對(duì),確定每張發(fā)票的結(jié)算方式,是現(xiàn)金結(jié)算的索要收據(jù)證明,是銀行結(jié)算的應(yīng)取得對(duì)應(yīng)的銀行結(jié)算憑據(jù),是往來(lái)掛賬的按號(hào)入座認(rèn)真入賬。 3、存貨成本核算每月做賬前最好將上月底賬面庫(kù)存商品的名稱(chēng)、單價(jià)、金額詳細(xì)列出,結(jié)合當(dāng)月銷(xiāo)售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的開(kāi)票信息。
2020-09-04
你好;? ???參考下。 會(huì)涉及盤(pán)點(diǎn)下的??
2022-02-24
1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說(shuō)明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類(lèi)總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫(xiě)交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類(lèi)賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專(zhuān)用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫(xiě)。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2024-07-25
您好 期末調(diào)匯的時(shí)候,匯率用當(dāng)月最后一個(gè)工作日的
2022-05-08
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