同學(xué)你好,新準(zhǔn)則確實(shí)有且之前就已經(jīng)出了,只是教材之前一直沒有提及,今年教材修改了就按老師講的新內(nèi)容應(yīng)對考試。
老師你好 我想了解一下2022年現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣賬務(wù)處理的新變化 就是剛剛做題的時(shí)候看到這一點(diǎn) 有點(diǎn)不太清楚
您好,我想問一下,高新企業(yè)之前的會(huì)計(jì)沒有做折舊表,現(xiàn)在高企老師做了一張表,但是數(shù)據(jù)和賬本上面的不一樣,高企老師又說這沒事,稅務(wù)局這幾天一直檢查一看就明白了,但我不怎么明白,但我又不知道原理,到時(shí)候應(yīng)該怎么跟稅務(wù)局解釋
你好,我找立峰老師,我終于知道您回答的和我問的,不是一個(gè)問題了,我問的時(shí)候沒問清楚,我重新提問表達(dá)一遍,你說的沒錯(cuò),-40+40=0,但是但是,稅法上要求職工福利費(fèi)是職工薪酬的14%,那么請問職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對嗎,那這里出現(xiàn)了借貸-40+40,可是這個(gè)是有個(gè)貸方會(huì)算進(jìn)應(yīng)付職工薪酬的總額中,那不就是有2次都算進(jìn)了嗎,之前2020-2022年沒調(diào)賬的,和2022年調(diào)賬的都會(huì)在算一次應(yīng)付職工薪酬總額,那么假設(shè)2022年時(shí)真實(shí)工資是200萬一年,有了這個(gè)調(diào)賬,貸方總額變成了240萬,福利費(fèi)的扣除金額從200*14%=28萬,到如今的240萬*14%=33.6萬了呀
老師,我想問一下,主觀題的話,關(guān)于固定資產(chǎn)處置的問題,就是一個(gè)固定資產(chǎn),它的購買價(jià)款比如說是300萬,后面又折舊了一些金額,然后又減值了,減值之后的賬面價(jià)值變成了100萬,減值之后殘值也變了,使用年限也變了,折舊方法也變了,后來這個(gè)固定資產(chǎn)出售了,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,我寫分錄的時(shí)候是用發(fā)生減值準(zhǔn)備之后的賬面價(jià)值來減去累計(jì)折舊得到的固定資產(chǎn)清理的金額,這樣來寫的分錄,但我看有的答案解析好像是按固定資產(chǎn)購買價(jià)款作為基礎(chǔ)來運(yùn)算的,然后有的又不是,所以我想問一下,這個(gè)到底是按購買價(jià)款作為基礎(chǔ)計(jì)算還是按減值之后的賬面價(jià)值來計(jì)算?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
以下是一些新準(zhǔn)則的說明,希望能對你有幫助。