您好 借:固定資產(chǎn)清理? 原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備 借;累計(jì)折舊 從開(kāi)始到處置計(jì)提的折舊金額? 借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 從開(kāi)始到出售計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額 貸:固定資產(chǎn) 原值 請(qǐng)問(wèn)這樣寫(xiě)分錄可以理解嗎
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價(jià)值500萬(wàn)以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購(gòu)進(jìn)的,當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,也沒(méi)折舊,這個(gè)還能一次性扣除嗎? 如果按購(gòu)買日期入了賬,也進(jìn)行了計(jì)提折舊,那么一次性稅前扣除的時(shí)候是按當(dāng)時(shí)購(gòu)買的原值,還是說(shuō)用原值減除折舊后的金額來(lái)扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
老師,這個(gè)題目在最后處置時(shí)候?qū)懛咒浤懿荒苓@樣寫(xiě)? 借:固定資產(chǎn)清理 106.25 累計(jì)折舊53.75 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 50 貸:固定資產(chǎn) 210。 借:固定資產(chǎn)清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產(chǎn)清理 80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2 (老師,題中說(shuō)的是相關(guān)稅費(fèi)2萬(wàn),但是如果寫(xiě)到固定資產(chǎn)清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫(xiě)) 借:資產(chǎn)處置損益 28.25 貸:固定資產(chǎn)清理 28.25所以凈損失28.25w,影響利潤(rùn)28.25萬(wàn)。老師請(qǐng)問(wèn)我這樣寫(xiě)是對(duì)的嗎?
麻煩老師把這兩個(gè)題看完之后回答我下列幾個(gè)疑問(wèn) 1、固定資產(chǎn)可收回金額應(yīng)當(dāng)按照固定資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與固定資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之間較高者確定。那么第一張圖的89875是哪個(gè)公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額嗎? 2、第一張圖用較高者減銷售凈價(jià)計(jì)入資產(chǎn)減值損失,為什么第二張圖是用凈值(相當(dāng)于第一張圖的89875)減去較高者進(jìn)入資產(chǎn)減值損失?這是兩類題型嗎? 3、如果89875是公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額,那第三張圖的180是不是也可以是?那沒(méi)什么圖中的凈額又是95萬(wàn)元?(因?yàn)槎际枪潭ㄙY產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊)
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒(méi)有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無(wú)償轉(zhuǎn)讓沒(méi)有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
非貨幣資產(chǎn)交換不就是相當(dāng)于先轉(zhuǎn)讓,再投資,或者再購(gòu)買么? 稅法是公允價(jià)值減原值算轉(zhuǎn)讓所得 會(huì)計(jì)入賬先清理,清理完了成賬面價(jià)值了,公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差計(jì)入資產(chǎn)處置損益,這不是差異么?比如,我賬上固定資產(chǎn)原值100萬(wàn) 累計(jì)折舊20萬(wàn),計(jì)入固定資產(chǎn)清理就是80萬(wàn),我固定資產(chǎn)公允價(jià)值150萬(wàn) 非貨幣資產(chǎn)交換分錄 借:資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)清理150 最后處理分錄是借:固定資產(chǎn)清理50 貸:資產(chǎn)處置損益50 如果做后一步是50,這個(gè)清理都平不了啊,問(wèn)題在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空給回復(fù)一下
老師去年交了1萬(wàn)的房租直接做管理費(fèi)用嗎 還是要做待攤費(fèi)用
郭老師,我們工程服務(wù)的,簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)發(fā)票,我收到的物流專票,是一般計(jì)稅工程用的,但一計(jì)稅工程最近還沒(méi)開(kāi)票,我這些專票也不能勾選認(rèn)證,我做當(dāng)月簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬,這些進(jìn)項(xiàng)的成本費(fèi)用要怎么做,要做在簡(jiǎn)易計(jì)稅那個(gè)月嗎,
公司借給個(gè)人的款,還回去怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)月未開(kāi)票 有采購(gòu)原材料和制造費(fèi)用 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
稅務(wù)局這個(gè)怎么辦???
個(gè)稅里面 單位申報(bào)記錄查詢 怎么查詢 去年一年的總額 或者今年的總額了 怎么查詢企業(yè)一年申報(bào)的個(gè)稅工資薪金總額
公司23年收到的材料發(fā)票25年9月被列為異常發(fā)票,25年9月轉(zhuǎn)出成本補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,25年10月稅務(wù)局通知這張發(fā)票又正常了,我們需要怎么處理呢?退稅嗎?
這個(gè)支付是工資還是社保,有點(diǎn)混亂,可以詳細(xì)點(diǎn)嗎。公戶銀行流水目前只有兩筆,公司借口和支付社保,這個(gè)月申報(bào)了個(gè)稅,上個(gè)月賬,這個(gè)月怎么做
因?yàn)橐恍﹩?wèn)題,導(dǎo)致公戶沒(méi)有辦理下來(lái),公司7月底成立,一直到9月底用的都是私戶,老板和股東購(gòu)買費(fèi)用類支出都是用微信支付/現(xiàn)金,現(xiàn)在要做賬,老板支付科目是銀行存款——xx支行,還是其他貨幣資金——微信存款?股東支付是其他應(yīng)付款——xx股東嗎?
老師就是這個(gè)季度的交的企業(yè)所得稅那個(gè)季度表里邊現(xiàn)在要填那個(gè)計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬天的是季度數(shù)還是累計(jì)數(shù)
不是,分錄我知道怎么寫(xiě),我說(shuō)的是固定資產(chǎn)最開(kāi)始的原值來(lái)計(jì)算固定資產(chǎn)清理的金額還是用發(fā)生減值準(zhǔn)備后的賬面價(jià)值來(lái)計(jì)算,分錄出來(lái)的金額是不一樣的
我貸方寫(xiě)固定資產(chǎn)原值 您看我分錄后面的備注?
因?yàn)樵诔鍪酃潭ㄙY產(chǎn)之前已經(jīng)發(fā)生了減值,減值之后,折舊方法預(yù)計(jì)使用年限都發(fā)生了改變,是不是應(yīng)該從減值之后的賬面價(jià)值來(lái)計(jì)算固定資產(chǎn)清理的金額呢?
借方的固定資產(chǎn)清理后面 我也寫(xiě)了的哈 這個(gè)原值是初始入賬成本
我看了,因?yàn)槲医裉熳隽藘傻肋@種主觀題,第一道的時(shí)候,我就是用原值減去累計(jì)折舊減去之前發(fā)生的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備來(lái)計(jì)算的固定資產(chǎn)清理的金額,然后寫(xiě)的分錄,結(jié)果答案又不一樣,答案又說(shuō)的是從資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后面的賬面價(jià)值來(lái)減去后面發(fā)生的累計(jì)折舊,來(lái)計(jì)算的固定資產(chǎn)清理金額,他就沒(méi)有用原值來(lái)算了,然后分錄就不一樣,因?yàn)槭侵饔^題,如果我按原值來(lái)計(jì)算寫(xiě)的分錄,我不知道這樣算不算對(duì),因?yàn)樗拇鸢赣植皇沁@樣,然后后來(lái)又做了一道題,他的答案又變成了是用原值來(lái)計(jì)算的
那可以把您說(shuō)的第一題的資料截圖上傳一下么