同學(xué)你好 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出; 在申報(bào)時(shí)入附表二中的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出項(xiàng);
上個(gè)月,在做進(jìn)項(xiàng)稅額分錄的時(shí)候不小心錄入了核算維度(之前都是不錄核算維度的)。進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅了,且已經(jīng)申報(bào)納稅。因?yàn)殇浫肓撕怂憔S度所以導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額科目在貸方有余額。應(yīng)該怎么處理呢?
福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,可是出納不小心抵扣申報(bào)了,幾個(gè)月后才發(fā)現(xiàn),那該如何操作才能將抵扣的轉(zhuǎn)出?@郭老師
前期將外購(gòu)的商品用于集體福利的進(jìn)項(xiàng)稅額做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做,附表二怎么填
上個(gè)月購(gòu)買的集體福利不小心抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額了怎么辦?現(xiàn)在怎么操作?分錄和納稅申報(bào)如何做?
公司購(gòu)進(jìn)一批香菇木耳,用于集體福利,對(duì)方開的專票,會(huì)計(jì)不小心抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出分錄如何做
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請(qǐng)問我們又用不上黨員戶,開通對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是用來(lái)發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購(gòu)濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤(rùn)50萬(wàn),轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤(rùn)150萬(wàn),要扣掉之前交的50萬(wàn)的利潤(rùn)再算個(gè)稅嗎
您好6月份工資計(jì)提了,但是沒有發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)了。這樣做對(duì)嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營(yíng)業(yè)了,稅務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅,法人申報(bào)是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬(wàn),25年7月的科目余額表為啥還是325萬(wàn)呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購(gòu)買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會(huì),就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉(cāng)庫(kù)沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫(kù)單啥的
好的 謝謝,以后再有這種情況,我是直接不抵扣這個(gè)東西進(jìn)項(xiàng)稅還是怎么樣?
同學(xué)你好,以后再有這種情況,可以按價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用 ;然后在申報(bào)時(shí)將這張發(fā)票直接選擇為不抵扣勾選就可以
好的好的 謝謝
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;