1借應收賬款24600 貸主營業(yè)務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600 銀行存款2000

老師 你好我想請問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結工程款 我這個發(fā)票的項目名稱應該怎么選
有不用寫本月合計和本年累計的明細賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
借主營業(yè)務成本18000 貸庫存商品18000
2.借應收票據(jù)22600 貸主營業(yè)務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600
借主營業(yè)務成本16000 貸庫存商品16000
3.借銀行存款24200 財務費用400 貸應收賬款24600
4.借預付賬款20000 貸銀行存款20000
5.貼現(xiàn)息是22600*43/360*0.1=269.94 貼現(xiàn)凈額22600-269.94=22330.06 借銀行存款22330.06 財務費用269.94 貸應收票據(jù)22600
6借原材料20000 應交稅費應交增值稅進項稅額2600 貸預付賬款20000 銀行存款2600