你好,銷項稅額是500000*13%=65000,繳納增值稅=65000-39000=26000 這樣計算的。
某酒廠為增值稅一般納稅人,2020年2月銷售糧食白酒3噸,取得不含稅收入300000元,包裝物押金22600元,該企業(yè)包裝物押金單獨記賬核算,貨物已經(jīng)發(fā)出。該酒廠本月應繳納消費稅多少元?
伊美服裝廠為增值稅一般納稅人,該廠銷售服裝一批,含增值稅的 13000元. 銷售額為 226000 元,當月取得的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)進項稅額為① 不含稅銷售額是多少? (1分) ②銷項稅額是多少? (1分) ③ 當期應繳納的增值稅是多少??
A廠是一般納稅人本月發(fā)生以下事項(1)銷售資產(chǎn)貨物取得不含稅銷售額7000000元把價款為2100000元的資產(chǎn)貨物投資給B廠計算A廠本月的增值稅
某企業(yè)為規(guī)模納稅人.2019年4月.該企業(yè)外購貨物15萬元.支付增值稅進項稅2.5萬元..本月銷售貨物共收取價款24.6萬元.該企業(yè)4月份應約增值稅額是多少
某酒廠生產(chǎn)銷售白酒,當月銷售白酒的不含稅銷售額為500萬元,發(fā)出貨物包裝物押金為10.17萬元。則該酒廠當月產(chǎn)生的增值稅銷項稅額為多少萬元?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填