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A廠是一般納稅人本月發(fā)生以下事項(1)銷售資產(chǎn)貨物取得不含稅銷售額7000000元把價款為2100000元的資產(chǎn)貨物投資給B廠計算A廠本月的增值稅

2022-03-08 11:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 11:56

你好,是沒有進項稅額抵扣嗎??

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你好,是沒有進項稅額抵扣嗎??
2022-03-08
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入700萬, 應交稅費、應交增值稅銷項。
2022-10-21
同學你好 你的問題是什么
2022-10-21
你好,1%2B2的計算過程,你參考一下 60*7800*13%%2B5000*(1%2B10%)*13%
2022-03-04
同學你好 增值稅銷項稅額=120*50*13%加上100*50*(1加上10%)*13%
2022-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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