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老師,我想問(wèn)一下1月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,3月份發(fā)現(xiàn)名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了要重開(kāi),但是一月交完稅了,我應(yīng)該怎么處理納稅和重開(kāi)

2022-03-25 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-25 16:57

同學(xué),你好 開(kāi)具紅字信息表,讓對(duì)方重新開(kāi)具

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快賬用戶(hù)6801 追問(wèn) 2022-03-25 16:58

那我1月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票咋處理

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齊紅老師 解答 2022-03-25 16:58

同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶(hù)6801 追問(wèn) 2022-03-25 16:59

轉(zhuǎn)出那我1月份要補(bǔ)繳稅款嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-25 17:44

同學(xué),你好 不需要的

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快賬用戶(hù)6801 追問(wèn) 2022-03-25 17:47

老師我想問(wèn)一下,開(kāi)票編碼正確后面實(shí)際名稱(chēng)錯(cuò)誤算錯(cuò)誤嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-25 17:52

同學(xué),你好 算錯(cuò)誤的

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快賬用戶(hù)6801 追問(wèn) 2022-03-25 17:54

老師,我咨詢(xún)稅務(wù)局說(shuō)一月份的轉(zhuǎn)出,就得補(bǔ)繳一月份稅額

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齊紅老師 解答 2022-03-25 17:57

同學(xué),你好 你在3月份做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不用補(bǔ)1月份的

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快賬用戶(hù)6801 追問(wèn) 2022-03-25 17:59

那老師3月份重新開(kāi)的票還要重新抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-25 18:01

同學(xué),你好 需要重新抵扣

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快賬用戶(hù)6801 追問(wèn) 2022-03-25 18:05

那老師會(huì)影響我3月份的稅額嗎比如重新抵扣多出來(lái)這筆進(jìn)項(xiàng)金額

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齊紅老師 解答 2022-03-25 18:19

同學(xué),你好 一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,一個(gè)正常抵扣 是沖平的

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快賬用戶(hù)6801 追問(wèn) 2022-03-25 18:38

老師在表2填轉(zhuǎn)出是嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-25 18:48

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶(hù)6801 追問(wèn) 2022-03-25 18:49

好的,老師我懂了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-25 18:55

不客氣,滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!

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同學(xué),你好 開(kāi)具紅字信息表,讓對(duì)方重新開(kāi)具
2022-03-25
你好? ? 你就開(kāi)紅字信息表? 對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)紅沖。 到時(shí)你需要轉(zhuǎn)出處理 補(bǔ)稅的??
2020-11-16
您好,您收到紅字發(fā)票就應(yīng)當(dāng)把原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅沖回,然后根據(jù)新發(fā)票抵扣,整體沒(méi)有稅收影響
2023-01-13
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方,再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷(xiāo)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開(kāi)
2023-06-22
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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